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轉出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方有余額,需要結平的嗎?
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2018-09-27
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數,
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2017-09-01
現在公司因為缺發(fā)票,想要調整工資發(fā)放方案。辛苦您是否幫我核算一下我計算的是否正確。方案一:賬上工資4200,賬下4000;方案二:賬上工資8200;計算社保的方式如圖1,可減免稅額如圖2。經計算方案一比方案二需多繳納社保10588.86-5328.12-4000=1260.74元;方案二比方案一可多抵扣各項稅額合計4159.31-2092.88=2066.43元請問:1、思路是否正確?若思路正確,這樣計算是否合理? 2、考慮的稅種是否全面?跪謝!辛苦老師
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2018-05-28
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產生的?
1/1008
2019-10-14
公司1月開了兩張軟件產品的發(fā)票(已經備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應該不體現出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應該怎么理解?
1/532
2017-08-28
以上是月末結轉增值稅,答案看不懂,月初的進項在分錄中也沒體現出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務局換?
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2017-06-05
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要年末結轉嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
1/1247
2019-06-25
應交增值稅余額在借方,那填寫應交增值稅金額應該寫負數,對嗎
1/1550
2019-03-21
老師,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方余額咋結轉呀?
1/1238
2020-01-10
老師,系統里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結轉
1/958
2019-08-15
月末結轉增值稅 進項100 銷項80,是不是結轉到未交增值稅借方30?
1/1108
2020-01-05
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉發(fā)包給丙方,丙方是否需要預繳增值稅
1/654
2024-09-22
兩張圖片得第三題,如何區(qū)分是否含增值稅?因為從答案看的話第一張圖片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
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2020-06-02
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
1/1929
2019-10-09
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統出來是3881.84 現在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
1/455
2017-04-13