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實務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費,我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費,是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時候就該申報增值稅?
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2020-06-28
老師,請問,專管員給核的增值稅稅種是專業(yè)技術(shù)服務(wù),但我們的服務(wù)不太像專業(yè)技術(shù)服務(wù),比較像其他現(xiàn)代服務(wù),我選賦碼可以選其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?
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2021-10-22
對于技術(shù)服務(wù)的增值稅是6%的企業(yè),值稅稅有說可以加計10%抵扣的說法嗎?
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2019-04-18
您好老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),做軟件研發(fā)的,涉及到的稅收優(yōu)惠是這些嗎?我寫的對嗎?這些是高新技術(shù)享受的嗎?還是公司是小微企業(yè)才能享受? 企業(yè)所得稅 15% 增值稅 進(jìn)項稅加計扣除5% 附加稅 減半征收 印花稅 減半征收 文化事業(yè)建設(shè)費 減半征收 研發(fā)費用 前三季度75%,最后一個季度100%
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2024-01-26
你好老師2020年的企業(yè)年報和增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,改怎么修改
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2022-03-17
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報的,這個可以累計嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
請問國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
土地增值稅核定征收對企業(yè)有影響嗎
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2017-03-20
簡易征收的企業(yè)不用計提增值稅嗎
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2017-06-02
老師,您好!安全保護(hù)服務(wù)選擇差額納稅適用5%增值稅征收率,選擇差額納稅是什么意思呢?
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2020-04-08
核定征收如果定額是15000那意味著要是超過15000就要按3%繳納增值稅嗎…
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2017-03-09
老師,您好!請問一下,個體工商雙核定征收,住宿行業(yè),季度核定征收240000元。 可是開票了超過了240000元,應(yīng)該怎么申報增值稅?要不要全額征收?
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2020-07-01
我一二季度都沒達(dá)到增值稅起征點,第三季度超過了,三個季度總額超過27萬,那交增值稅是只用交第三季度的嗎
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2017-10-24
土地增值稅核定征收一般稅率多少?
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2019-11-08
簡易征收是主要適用于什么行業(yè)?煤炭銷售行業(yè)有沒有簡易征收開3%增值稅發(fā)票?
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2021-07-23
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認(rèn)收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認(rèn)收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師,經(jīng)營所得核定征收未起征點免增值稅部分填入收入總額嗎?
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2022-04-13
我們企業(yè)是超市行業(yè)的,查賬征收,增值稅稅率是多少一般?
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2017-04-26
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