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老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
民非企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么處理
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2019-07-12
老師,個(gè)人增值稅的起征點(diǎn)按月是5000-20000,為什么這是個(gè)范圍,怎么不是20000是起征點(diǎn),那5000以下和5000-20000這個(gè)范圍有啥區(qū)別?有啥不同的處理嗎?
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2021-11-18
生產(chǎn)退稅企業(yè)、一個(gè)關(guān)單其中一項(xiàng)可退、另一項(xiàng)不可退(代購)、如何開銷項(xiàng)發(fā)票及申報(bào)退稅
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2020-02-27
用增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版)打印發(fā)票,在點(diǎn)打印有總是提示“當(dāng)前操作系統(tǒng)缺少黑體,courier new等字體,請及時(shí)安裝所需字體或重新安裝正版操作系統(tǒng)軟件”這個(gè)該怎么解決?
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2020-07-10
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)營業(yè)外跨年要怎么處理
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2019-01-18
請問老師,如果我們,增值稅報(bào)表如果沒達(dá)到起征點(diǎn)嗯,應(yīng)該填哪個(gè)位置呢?
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2021-11-02
個(gè)體戶申請核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個(gè)人所得稅
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2019-01-23
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊
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2021-05-22
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
核定征收改為查賬征收原預(yù)交的所得稅的處理
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2018-07-02
您好我想問一下查賬征收是否能改回核定征收
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2022-07-25
核定征收的企業(yè)可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)嗎
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2015-11-19
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價(jià)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
老師,甲公司提供場地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請問甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23
收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀?
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2017-11-22