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應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
1/1183
2018-09-27
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
老師,勞務派遣營改增的練習是更新好的嗎?勞務派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認稅款?沒有應交稅費-應交增值稅這個科目,都是應交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
以上是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,答案看不懂,月初的進項在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給丙方,丙方是否需要預繳增值稅
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2024-09-22
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅這種處理的話,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
為什么我的 應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
1.某公司欲購置一臺大型機器設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,如下: *方案1:第四年年初付款15萬元,然后第七年年末付款25萬元。 必方案2:第一年初付款10萬元, 從第四年開始,每年初付款5萬元,連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬元,以后每間隔一個季度付款一次,每次支付2.5萬元,連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款,后六年每年末付款7萬元。 十假設(shè)該公司的年資本成本率為12%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應該選擇哪個方案? [計算 結(jié)果保留兩位小數(shù)] 學堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
營改增收入多少要強制改為一般納稅人
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2017-06-08
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
1/1247
2019-06-25
應交增值稅余額在借方,那填寫應交增值稅金額應該寫負數(shù),對嗎
1/1550
2019-03-21
老師,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
1/1238
2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進項100 銷項80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
1/1108
2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/958
2019-08-15
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
1/455
2017-04-13