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按照差額計(jì)算繳納(如果是個(gè)體,剛開始月營(yíng)業(yè)額低于2萬則全免);(95-90)*5%這個(gè)不太明白,
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2020-11-28
土地使用稅季繳10月1日到12月31日是10月申報(bào)繳納還是明年一月申報(bào)繳納?
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2017-10-10
我們公司現(xiàn)在在申請(qǐng)專利,那專利服務(wù)費(fèi)是要記那里?我們明年要申請(qǐng)高新企業(yè)
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2020-07-06
申報(bào)房屋租賃合同印花稅時(shí)應(yīng)稅憑證名稱是什么?是應(yīng)該選擇單筆明細(xì)申報(bào)嗎
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2020-04-08
根據(jù)規(guī)定,減免所得稅項(xiàng)目的虧損不得抵減應(yīng)征所得稅項(xiàng)目的利潤(rùn),減免所得稅項(xiàng)目的虧損額是怎么調(diào)整呢?企業(yè)總體虧損,減免所得稅項(xiàng)目虧損,應(yīng)征所得稅項(xiàng)目盈利,填寫了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,減免所得稅項(xiàng)目的虧損額沒有使主表的虧損額減少。
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2024-09-11
單位是小規(guī)模納稅人,6月份有一筆防偽開票服務(wù)費(fèi),金額280元,這個(gè)減免明細(xì)表怎么填
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2018-07-09
你好我是餐飲行業(yè)的,今年不是免稅率,明天開始就是3%的稅了,所以現(xiàn)在就是調(diào)整稅率
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2020-12-31
公司會(huì)把公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照等重要資料給代理公司辦理注銷,你說要寫個(gè)什么免責(zé)聲明嗎?
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2018-07-30
老師,匯算清繳減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,怎么填,小微企業(yè)要怎么填,請(qǐng)老師解答一下謝謝!
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2019-05-06
關(guān)于暫不申報(bào)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的溫馨提示 按照國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的階段性減免企業(yè)社保費(fèi)有關(guān)精神,廣東省政府相關(guān)部門近期將出臺(tái)減免大中小微企業(yè)社保費(fèi)的具體實(shí)施政策,為避免退費(fèi),建議用人單位暫不申報(bào)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),待政策明確后再申報(bào)繳費(fèi)。對(duì)受疫情影響,用人單位無法按時(shí)繳納企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,可延期至疫情解除后三個(gè)月內(nèi)繳費(fèi),期間不加收滯納金。 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 2020年2月19日 請(qǐng)問老師,我已申報(bào)繳納,是否可以作廢?該怎么處理?
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2020-02-22
就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù),就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做憑證
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2022-02-18
我們的企業(yè)是免稅的,上個(gè)月代開了發(fā)票過后 ,這個(gè)增值稅是不是都不得免稅啦。但是一個(gè)季度又沒有超過9萬,怎么申報(bào)增值稅啊,是不是還是免稅啊
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2018-07-03
養(yǎng)豬企業(yè)企業(yè)所得稅全免的,填申報(bào)表的時(shí)候,顯示減免612.23,還要交408.16,我是不是應(yīng)該在附表三里填一個(gè)其他免稅項(xiàng)目408.16呢這個(gè)408.16是不是需要預(yù)交稅款呢?
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2018-04-15
老師,請(qǐng)問本月申報(bào)上月工人個(gè)人所得稅,工資是4800元,系統(tǒng)要求填寫減免事項(xiàng)附表,我填寫的工傷保險(xiǎn)免稅可以不,然后免稅金額是4800元,這樣對(duì)不?
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2024-04-01
老師,免稅企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅,所得減免那一欄填稅的數(shù)據(jù)是= 利潤(rùn)總額+特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-不征稅收入-加速折舊額-免稅收入,還是營(yíng)業(yè)收入?
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2021-04-19
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564)。 2019.11月記賬時(shí)沖銷這筆收入,請(qǐng)問如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入?才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。 個(gè)人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎? 2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷這筆收入2020年再?zèng)_銷收入,與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
你好,老師,北京的公司是小規(guī)模納稅人開技術(shù)開發(fā)免稅普票,稅務(wù)局說不需要備案,只要申報(bào)就可以,申報(bào)是怎么申報(bào)???
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2020-10-27
A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表查看,進(jìn)國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站登錄企業(yè)賬號(hào)后,再怎么查看(路徑)?
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2019-07-30
還是不明白為什么銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬要交增值稅 不是為超過10萬含10萬免交增值稅嗎
1/1696
2019-05-31
在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候明明這個(gè)月已經(jīng)填了專項(xiàng)扣除信息了,為什么它累計(jì)起來還是要扣稅
1/41634
2019-03-08