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老師請(qǐng)問(wèn),增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒(méi)有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來(lái)那4張了
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2023-06-09
老師好!客戶(hù)上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開(kāi)票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來(lái)又要開(kāi)票怎么辦?
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2021-12-03
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫(kù)存月漸腫大,我的月銷(xiāo)售額在450萬(wàn)左右,增值稅按3個(gè)點(diǎn)交,利潤(rùn)也按3個(gè)點(diǎn)做的,請(qǐng)問(wèn)老師 如何對(duì)庫(kù)存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
課件視頻說(shuō)股票的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式:股利*(1+增長(zhǎng)率)/市場(chǎng)利率-增長(zhǎng)率?? ??而股票的資本成本計(jì)算公式(有兩種計(jì)算方式)第一種知道是資本資產(chǎn)定價(jià)模型??? 第二種:股利*(1+增長(zhǎng)率)/1-籌資費(fèi)率? +股利增長(zhǎng)率?????????????????? 這些公式對(duì)嗎?混淆了
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2019-03-26
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中,無(wú)法取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的是( )。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開(kāi)會(huì)議時(shí)發(fā)生的場(chǎng)地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
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2017-05-17
對(duì)外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是沒(méi)取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
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2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出?
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2021-12-15
老師,設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目,然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)不上賬,因?yàn)樽隽艘恢本蜎](méi)有消,這種怎么處理呢?在另外一個(gè)上面是可以對(duì)齊的。
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2020-04-28
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了,想問(wèn)下我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賣(mài)門(mén)票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎?大米之類(lèi)的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎?
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2021-03-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請(qǐng)電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師:我公司是消防檢測(cè)評(píng)估有限公司,發(fā)票名稱(chēng)是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師,電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開(kāi)票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
增值稅為季報(bào),增值稅附征為月報(bào),不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎?
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2018-01-31
老師,增值稅稅負(fù)=增值稅/收入,其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工,原材料計(jì)劃成本為2250萬(wàn)元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為120萬(wàn)元,增值稅稅額為19.2萬(wàn)元,乙公司代收代繳消費(fèi)稅1020萬(wàn)元,甲公司支付往返運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅稅額1萬(wàn)元,甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求:寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
S甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核 算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計(jì)劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費(fèi)稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本136200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-06-22
委托加工收回的煙絲價(jià)值5萬(wàn)元,加工單位代繳的消費(fèi)稅1.5萬(wàn),這1.5稅是不是包含
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2015-11-02
會(huì)員卡充值一千,送一條魚(yú)券,魚(yú)成本價(jià)40,賣(mài)價(jià)是138,會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚(yú),該怎么做賬,充值的時(shí)候怎么做?消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄?
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2017-09-15