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企業(yè)委托銀行簽銀行匯票40000元購材料28600元,增值稅率13%,分錄怎么寫?
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2023-06-30
加油站 自用車加油應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
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2020-03-27
求金稅盤取得,扣稅分錄
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2016-08-10
公司名下有汽車,一個月收到幾百塊的油費,可以做管理費用,車輛費用為二級嗎,還有那種修理費是另外增加二級明細,還是可以統(tǒng)一放在車輛費用里面
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2021-06-22
選擇 9.某軟件開發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關(guān)規(guī)定,收到按即征即退方式返還的增值稅,該企業(yè)正確的賬務(wù)處理為(?。?。 A.借:銀行存款 貸:補貼收入 B.借:銀行存款 貸:利潤分配——未分配利潤 C.借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 D.借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 10.稅務(wù)會計以( )為準繩。 A、會計制度 B、會計準則 C、國家稅收法律制度 D、財務(wù)會計 11. 對于法定減免的所得稅,納稅人應(yīng)( ) A、貸記“所得稅” B、貸記“補貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務(wù)處理
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2021-09-27
老師您好,我想問一下什么是法定增值額,什么是理論增值額,然后生產(chǎn)型或者消費型,二者為什么不用
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2021-12-09
請按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會計分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費9000元。 (7)省公安廳報經(jīng)批準對外出售一項固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運雜費500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進行結(jié)賬,財政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費800,借:庫存現(xiàn)金800,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費776.7,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅23.3,對嗎?
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2019-05-28
上月買的稅盤,借管理費用開辦費,貸庫存現(xiàn)金,那這個月抵稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費用?摘要寫什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣出去,然后商場管理公司又返租回來,那商場管理公司和房開公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
建安行業(yè)很多大項目都是先開增值稅專票,過很久才收到款。這個如果做賬算收入的話,利潤表中顯示的利潤就特別大,企業(yè)所得稅超高。但實際上公司只開了票并未收到款。如果不做賬,那增值稅又無法算出來。請問賬務(wù)上怎么處理?
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2017-08-09
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額41480 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交
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2018-02-28
餐飲企業(yè)前期的開辦費要怎么處理?需要進行分攤嗎?是一次性全部計入管理費用嗎?
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2020-01-13
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
銀行扣的單證工本費 如果不在管理費用增加一個工本費 那計入哪里
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2017-06-08
某企業(yè)從國外自營進口商品一批,關(guān)稅完稅價格為400 000元,進口關(guān)稅稅率為50%,要求:計算進口關(guān)稅稅額并做會計處理。
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2022-12-08
答疑老師您好,財管關(guān)于“凈現(xiàn)值法”的理解陳述,說“凈現(xiàn)值法不適用獨立投資方案的比較決策”。我的問題是,這個“獨立”是什么意思?我理解的是“單個”的意思,所以我認為凈現(xiàn)值>0不就可以了嗎?怎么就不適用獨立投資方案的比較決策,看誰現(xiàn)值大不就行了嗎?
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2024-08-04
?老師, 營業(yè)執(zhí)照單位名稱是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國稅說我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣卡收入,比如客戶用1000元就可以買到1200面值的會員卡,在收入這1000元時,該如何做分錄?當(dāng)客戶持卡消費時又該如何做分錄?
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2015-12-31