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你好,在商場購買商品如果對方開專用發(fā)票給我,能抵扣嗎?
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2016-11-01
老師,這個攝影服務(wù)發(fā)票是我們公司給對方公司做活動,產(chǎn)生的費用項目,可以抵扣嗎,但是合同里沒有注明整個活動中發(fā)生的各個項目的細(xì)節(jié),這個可以抵扣嗎
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2019-10-30
老師您好!請問物流公司,自有車輛不夠用的情況下租賃車輛怎么簽合同?是簽訂單純租賃車輛還是包括使用車輛產(chǎn)生的費用?意思就是車輛發(fā)生的費用開過來的進(jìn)賬可以抵扣嗎?
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2020-06-21
老師好,夠買色帶打印紙之類的辦公用品專票抵扣的發(fā)票,怎么做賬
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2019-12-04
按揭購入設(shè)備,2年期滿后取得專用發(fā)票,可抵扣,現(xiàn)在怎么做賬及折舊什么時間開始計提?
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2019-11-22
我收到一張金額2486的專用發(fā)票,但是沒有規(guī)格型號,只有貨物名稱,因為是上月收到的,我現(xiàn)在是否一定要退回?還是可以抵扣?
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2019-06-20
你好老師!我公司去年已認(rèn)證未抵扣專用發(fā)票,如何紅沖,具體怎么操作?
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2019-06-18
老師 好,有個公司 在 給我們的 專用發(fā)票的 上面蓋了 公章,還可以認(rèn)證嗎,還能抵扣進(jìn)項嗎?謝謝解答,具體請看 附件圖片
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2019-10-11
收到對方公司開的代繳社保的專用發(fā)票,我要怎么做帳,怎么抵扣
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2017-02-17
中國聯(lián)通分公司的通信業(yè)務(wù)收款收據(jù),蓋了收款專用章,外賬能抵扣這寬帶費用嗎?就只有這個收款收據(jù)
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2015-11-23
我們先開具了發(fā)票給被掛靠方抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在按照被掛靠方的扣款方式扣除費用后的金額大于我們之前開具的發(fā)票金額,這個差額是怎么產(chǎn)生的?這個差額應(yīng)該怎么處理?
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2021-11-23
我單位是一般納稅人小微企業(yè),2016年4月2日從個人手里買來一臺二手小客車,因無法開具增值稅專用發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項稅,2019年一月份拍賣出售這臺車,稅務(wù)人員要求我們按適用稅率計算增值稅,理由是我們購貨渠道導(dǎo)致不能抵扣,(并說如果從4s店購買就可以取得增值稅專用發(fā)票實現(xiàn)抵扣了),屬于應(yīng)抵扣未抵扣,請問這種理由對嗎?這里的適用稅率指什么?
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2020-05-15
1.金稅盤報銷時,借,管理費用~辦公費480,貸,庫存現(xiàn)金480元,2抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費用~辦公費480元,這樣做對嗎?我12月不用交稅,是不是把需抵減的480元先填上,到下個月有稅的時候再抵扣,對嗎?
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
簡答 1 甲公司外購手機(jī)100部作為福利發(fā)放給職工,每部手機(jī)1萬元(不含稅),增值稅稅率為13%,管理人員占10%,生產(chǎn)工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員占40%。 1)取得增值稅專用發(fā)票時 2)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定不可抵扣進(jìn)項稅額 3)實際發(fā)放 4) 確認(rèn)費用
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2023-05-28
佳宇建筑公司為増值稅一般納稅人,適用稅率9%。本月沈陽項目經(jīng)理部發(fā) 生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)領(lǐng)用一次攤銷的安全網(wǎng)一批,計劃成本3000元,材料成本差異率為-2%。 領(lǐng)用時一次性將周轉(zhuǎn)材料價值推銷。 (2)領(lǐng)用全新定型模板一批,具體信息如下 ①該模板的計劃成本為50000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷,預(yù)計殘值率為10%,預(yù)計使用次數(shù)為10次, 本月實際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2%。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經(jīng)濟(jì)事項如下: ①盤虧甲材料一批,實際成本400元,原因不明。 ②經(jīng)查明,甲材料盤虧屬于定額內(nèi)合理損耗,批準(zhǔn)作為管理費用列支。 ③因為發(fā)生火災(zāi),對財產(chǎn)進(jìn)行清査,發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批,實際成本5000 元,購入時已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進(jìn)項稅額。 ④上述由火災(zāi)造成的損失,其中保險公司賠償4300元,其余由企業(yè)負(fù)擔(dān)。 問題: 作為公司會計,請你對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-05-15
單位年初一筆長期待攤費用,費用出現(xiàn)中的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?還有當(dāng)單位抵扣了進(jìn)項稅額,年底又把長期待攤的費用轉(zhuǎn)給另外一家公司攤銷了,那此時的進(jìn)項稅額又改如何處理?
1/2009
2019-03-12
公司部門經(jīng)理將收到的培訓(xùn)費用沒有繳存銀行,而是坐支各項費用開支,現(xiàn)在月底來報銷,沖抵費用,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
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2017-03-31
小規(guī)模報稅系統(tǒng)神州浩天的費用支出可以全額抵扣嗎?
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2017-12-30
老師,我們這邊10月份作廢了一張專用發(fā)票,但是對方?jīng)]有把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)寄過來(可能遺失了,找不到了),現(xiàn)在要怎么處理這個事情?
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2020-01-02
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