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建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規(guī)模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因?。?/span>
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2019-02-19
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿?。?/span>
2/1096
2015-02-04