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建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規(guī)模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
想咨詢下,上年度將銷項(xiàng)稅記錯(cuò)到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因???
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2019-02-19
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對(duì)嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14