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如果我今年沒有主營收入沒有,創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的營業(yè)外收入有10000,我吃飯做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如有800元,那我匯算清繳時(shí)是不是要納稅調(diào)增800?跟營業(yè)外收入沒有關(guān)系
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2020-12-10
新辦企業(yè)2016年新開的企業(yè)沒有收入情況下,用做匯算清繳嗎?涉及些工會(huì)經(jīng)費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,這個(gè)也要調(diào)整嗎?
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2017-02-17
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增?
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2016-04-23
老師:2020年利潤表的管理費(fèi)用發(fā)生額跟科目余額表管理費(fèi)用發(fā)生額不一致,相差金額為:2020年12月份調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)到福利費(fèi),這個(gè)必須要一致嗎?
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2021-03-23
汽車銷售里,報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),收到的是增值稅普通發(fā)票,為什么不抵扣銷項(xiàng)稅?為什么之前發(fā)生的管理費(fèi)用就能抵扣銷項(xiàng)稅?到底什么情況下能抵扣,什么情況下不能抵扣?
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2020-11-14
2019年注冊(cè)的企業(yè),2019年一直零申報(bào)的一般納稅人,年度費(fèi)用中有業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么處理?
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2020-04-01
老師,工程施工下的間接費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),年終匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整不?
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2021-11-10
老師,我剛來一個(gè)企業(yè),做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)入了10萬多,實(shí)際只能扣28000多,我們是分公司,企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳18936,領(lǐng)導(dǎo)不想交怎么多,有沒有補(bǔ)救的辦法?
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2022-04-06
老師,我在填報(bào)匯算清繳,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7355,營業(yè)收入是940945.64,我填的稅收金額是4413不對(duì)嗎?為什么系統(tǒng)上過不去
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2020-05-12
老師,請(qǐng)教一下報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生25000元,直接申報(bào)還是需要調(diào)增啊,謝謝!
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2019-04-22
我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出,是吃飯的飯店開票進(jìn)來,我單位付款,后賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,想問下涉及個(gè)稅嗎?如果涉及個(gè)稅,變換賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款,這樣做可以避免個(gè)稅嗎?
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2016-11-19
利潤是負(fù)的,按收入的比例,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,需要交企業(yè)所得稅,那為什么多開成本發(fā)票,可以不交企業(yè)所得稅呀?
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請(qǐng)問下,我公司年報(bào)時(shí),利潤表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10