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老師,你好,我們第一季度的時(shí)候有一筆收入沒做賬里,但是有報(bào)稅,報(bào)上去了,第二季度申報(bào)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入總額沒有報(bào)上,現(xiàn)在要怎么弄,這筆收入我們直接在第三季度補(bǔ)做進(jìn)去嗎
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2019-10-24
你好,季度申報(bào)所得稅時(shí),先申報(bào)所得稅然后再填財(cái)務(wù)報(bào)表,能報(bào)上嗎??
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2020-04-08
季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊,我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù),本期數(shù)是正的,本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),用不用交
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2016-10-13
請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)累計(jì)是盈利的,季度申報(bào)所得稅時(shí)可以用去年的彌補(bǔ)虧損嗎
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2016-10-08
季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊,我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù),本期數(shù)是正的,本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),用不用交
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2016-10-13
為啥季度申報(bào)所得稅里利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填寫金額不一樣
4/1968
2021-10-20
小規(guī)模納稅人季報(bào)填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類中季初資產(chǎn)總額怎么填?新成立公司,沒有收入和支出
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2019-10-17
增值稅免征月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)的,免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅?
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2019-03-07
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表,季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù),季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算?
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2019-04-17
公司三季度交了12000的所得稅,四季度虧損,那之前交的那12000稅款所得稅匯算清繳還能退嗎
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2019-01-11
二季度所得稅申報(bào)是按4.5.6三個(gè)月合計(jì)數(shù)申報(bào)的,三季度所得稅可以按本年累計(jì)數(shù)申報(bào)嗎?
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2018-10-12
請(qǐng)問(wèn):8月購(gòu)入固定資產(chǎn),9月計(jì)提了一個(gè)月折舊,10月申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)作了一次性扣除,在做10月會(huì)計(jì)分錄時(shí)怎么處理?
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2019-10-29
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)是不是比較特殊,季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時(shí)候季度盈利了,用虧損彌補(bǔ)了,但是年度利潤(rùn)總額是虧損,報(bào)匯算清繳的是,填彌補(bǔ)虧損的表,2017年填的是利潤(rùn)總額是虧損的,但是實(shí)際上有彌補(bǔ),怎么填哈!
1/485
2018-04-26
老師好!我想問(wèn)一下,小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么?
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2019-07-11
老師,你好,我問(wèn)一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤(rùn)總額還是68000
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2019-12-17
我想問(wèn)一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入寫錯(cuò)了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時(shí)候累計(jì)數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人利潤(rùn)表中每個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計(jì)算的
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2019-12-04
申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,公司暫時(shí)沒有成本發(fā)票,可不可以先空計(jì)提費(fèi)用,到時(shí)候再拿11月份的發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去?這樣合法嗎?查賬時(shí)候,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)費(fèi)用超前,現(xiàn)在公司收入高,暫無(wú)發(fā)票?目前怎么個(gè)處理稅務(wù),想先不繳所得稅,
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2017-10-23
老師,您好, 原因:我公司在4月份申報(bào)并繳納了第一季度企業(yè)所得稅,然后5月份時(shí)稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受,然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司,然后修改申報(bào)表,重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費(fèi)。 問(wèn)題:1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬? 2、需要做紅字嗎? 3、然后之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么沖? 4、重新繳納稅費(fèi)是按正常繳納出嗎?
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2020-05-25