
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的,免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅?
答: 您好,增值稅款屬于價外費(fèi)用,不加入所得稅的核算
小規(guī)模季度不超30萬的免征增值稅,免征的增值稅費(fèi)要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額嗎?
答: 你好,先計(jì)入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入是企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模一季度不超過30萬,1月不超10萬免征增值稅,但是企業(yè)所得稅還是要按照收入減去費(fèi)用,成本,加調(diào)增減條件算出應(yīng)納稅所得額在交企業(yè)所得稅是嗎
答: 你所得稅是查賬吧,查賬預(yù)繳就看1-6月利潤總額是不是正數(shù)
是小規(guī)模納稅人,季度應(yīng)納稅所得額不超過30萬,增值稅免征,是計(jì)入營業(yè)外收入,那么這個營業(yè)外收入需要去交企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,增值稅減免額計(jì)入營業(yè)外收入嗎?這筆減免收入計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過9萬免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入哪個二級科目?免征的增值稅用不用交企業(yè)所得稅呢?

