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老師,報(bào)月度所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)表上,那個(gè)本期金額是不是填寫(xiě)的是本季的金額
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2022-04-09
老師 小規(guī)模所得稅季度預(yù)交申報(bào)表,“本年累計(jì)金額”是指1-9月?lián)p益科目累計(jì)嗎?
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能申請(qǐng)更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?沒(méi)有涉及繳稅的
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2024-05-30
季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)報(bào)或者報(bào)錯(cuò)對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?如果有,怎么改正
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2019-05-13
我的利潤(rùn)表一直都是虧損,就這個(gè)月有一點(diǎn)利潤(rùn),我這個(gè)季度需要申報(bào)所得稅嗎?
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2018-07-11
第三季度的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額欄的本年累計(jì)金額算的對(duì)嗎?
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2021-10-23
老師這是我們2019年底資產(chǎn)負(fù)債表,我們是民間非營(yíng)利組織,平常季度申報(bào)企業(yè)所得稅都是零申報(bào),那現(xiàn)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅表里資產(chǎn)總額這一項(xiàng)怎么填
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2020-04-23
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎? 問(wèn)題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問(wèn)題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師,你好!我們是一般納稅人,今年1季度盈利50多萬(wàn),已經(jīng)交了所得稅,后期兩個(gè)季度都是虧損,預(yù)計(jì)4季度也是虧損,統(tǒng)計(jì)下來(lái)整年的盈利沒(méi)有50萬(wàn),1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢?
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2020-11-18
老師,我還想問(wèn)下,像我們小規(guī)模挖機(jī)行業(yè),企業(yè)所得稅A類表上利潤(rùn)如果是10000,那企業(yè)所得稅怎么會(huì)自動(dòng)彈出是250,應(yīng)該是500元呀???
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2019-06-18
老師,個(gè)稅里面的A,B,C表都是什么?有限責(zé)任公司綜合所得9用年度匯算清繳嗎?
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2022-03-01
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額怎么得來(lái)的,我們是小規(guī)模企業(yè)上季度就發(fā)生了一些費(fèi)用,管理費(fèi)用,沒(méi)有收入怎么填寫(xiě)啊
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2017-01-13
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,核定稅率是10%,第二季度的不含稅收入為25021.95元,第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元,那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝
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2016-09-05
小規(guī)模公司,每季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,得按計(jì)提企業(yè)所得稅實(shí)額繳納嗎?
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2021-07-01
第四季度是盈利的,是否交所得稅,我們是核定征收所得稅,并且以前年度是虧損的
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2017-01-11
企業(yè)所得稅季報(bào)提交不了,錯(cuò)誤提示信息是上年度所得稅年報(bào)未申報(bào),是指?
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2017-04-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表 a表 這個(gè)表在電子稅務(wù)局那個(gè)地方下載
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2020-01-05
文老師,個(gè)體工商戶,定期定額征收,如下圖,這個(gè)表的意思是稅局核定銷售額為每月2萬(wàn),我們是季度報(bào)稅,也就是6萬(wàn),假設(shè)季度沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),是指每個(gè)季度在申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候都要繳納50*3=150元嗎?如果超過(guò)了怎么計(jì)算?之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅,核的是季度申報(bào)
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2019-09-25
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒(méi)有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢(qián)已經(jīng)交了,但是賬上沒(méi)寫(xiě)有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問(wèn)題是我的應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20