国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

企業(yè)所得稅預(yù)繳報表中的第四季季度從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的季初和季末怎么計算?
3/2701
2022-01-14
第一季度的企業(yè)所得稅財務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入,這個季度報企業(yè)所得稅的時候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報可以嗎
1/804
2017-07-06
請問一季度按小微報企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷售收入增長會超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
1/642
2020-04-20
公司7月份成立 ,之前一直是虧損,12月有了一筆收入。1月報第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么,還是只按第四季度計提企業(yè)所得稅
1/668
2019-01-07
請問:季度預(yù)繳了所得稅款,年度匯算清繳是虧損,已預(yù)繳的所得稅款可退嗎?現(xiàn)已匯算清繳申報了
1/2142
2019-05-11
請問,我在申報(7-9)季度企業(yè)所得稅時;季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額數(shù)學(xué)怎么填?季初填的6月份資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)總計的數(shù)字嗎?
1/531
2019-10-11
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
1/714
2022-04-09
總分機構(gòu),在申報二季度所得稅,營業(yè)收入是包括一個分公司的嗎?之前是各自申報B表。這個季度要換成申報A表啦。
1/530
2020-07-09
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅年報申報是不是要到窗口去做更正申報?在季報中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
1/2704
2020-07-30
老小規(guī)模納稅人。前三季度,已預(yù)扣預(yù)交所得稅4萬元。第四季度有營業(yè)收入,需預(yù)繳所得稅4萬。但是我們賬面沒現(xiàn)金,可否這季度零申報,待匯算清繳時在準(zhǔn)確補繳。
1/720
2019-01-08
一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)填錯不能享受小型微利企業(yè)能更正?
1/534
2019-10-18
小規(guī)模企業(yè)本季度購買固定資產(chǎn)是否可以少交企業(yè)所得稅?
1/2557
2020-07-29
老師好,我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了,在19年匯算清繳后,我申請了退稅。這個退稅下來的款,應(yīng)該放在哪個會計科目里面呢
1/527
2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務(wù)報表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
2/485
2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報,填的是本年累計金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
4/387
2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報稅,如何計算應(yīng)交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
3/207
2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛,現(xiàn)在季度申報(7-9月),那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里,按照稅法政策說是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因為考慮到公司這個季度(7-9月)利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多(大概在7萬左右),就想說稅務(wù)實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話,會不會有相關(guān)的涉稅風(fēng)險。
11/1606
2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了,但是發(fā)票還沒來得及開,我做借方預(yù)付賬款,貸方銀行存款,我這個季度申報企業(yè)所得稅時,提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個科目?
1/465
2022-04-08
我一季度利潤總額是5000,本年累計金額(利潤總額)5000,申報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出5000,這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000,這個時候本年累計金額(利潤總額)10000,報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出10000,這個我就不理解了,因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了,那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補虧損5000才是,如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補,那豈不是在累加啊。
1/1428
2021-07-04
園林綠化公司做財務(wù),因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營有綠化工程,苗木銷售,收購等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬,免稅的四百多萬,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報?企業(yè)是核定征收的
3/912
2016-10-18
添加到桌面