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老師,財管題目中會有問到各年的凈現(xiàn)金流量,是不是就是項目現(xiàn)金流量/現(xiàn)金凈流量((NCF) 另外凈現(xiàn)值是不是只有這一種描述?
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2021-06-21
請問想將購進(jìn)的商品作為存貨管理,然后再對外出租,如果購進(jìn)商品時的稅率是13%,那收到使用費后需要計繳多少的稅率?
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2021-04-11
老師籌建期外出學(xué)習(xí)的員工工資計入管理費用-開辦費,而且還在使用期的,這樣的情況要按實際發(fā)放的工資申報個稅嗎?
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2018-11-22
1.我們公司在工資之外發(fā)的交通費直接記入管理費用可以吧?2.那發(fā)的物業(yè)費(等于是單位的物業(yè)補(bǔ)助)要做到什么里面?。?/span>
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2018-05-15
公司的社保公積金是外包給第三方繳納的,對方再開票,做賬的話是做“管理費用-服務(wù)費”,還是說需要正常計提社保公積金?
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2018-07-30
我們是裝飾公司,把工程簽下,再外包出去跟對方收取了一定比例的管理費,對方還給我們返30%的工程款如何做賬務(wù)處理?
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2017-12-22
匯兌損益能直接沖減相應(yīng)的應(yīng)收么?直接在應(yīng)收管理里面進(jìn)行沖減做賬一年調(diào)一次?可以一直放在外幣護(hù)上然后年末結(jié)匯
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2017-02-09
老師,租賃法人小車一年30000,一次性支付,可以直接一次性入外賬嗎?是計入 借 管理費用/車輛租賃費嗎?還是得分?jǐn)偟矫吭?500元?
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2018-10-29
公司是以寫字樓外賣場景切入,讓快遞小哥成為自家的推銷員,那平時公司員工發(fā)生的費用是用銷售費用還是管理費用呢。
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2019-03-30
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費,另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
企業(yè)所得稅營業(yè)成本,和營業(yè)收入按照利潤表上填寫營業(yè)收入要不要加上營業(yè)外收入,營業(yè)成本要不要加上銷管財費用,
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2018-04-11
老師,您好!我想請教一下,公司發(fā)生的請外面軟件公司開發(fā)的業(yè)務(wù)管理軟件開發(fā)的合同費用應(yīng)該進(jìn)入哪個科目核算啊,謝謝!
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2021-08-11
老師您好! 我是兩年的合同,合同是簽的10萬以下金額,請問老師我現(xiàn)在要開2萬的發(fā)票,我外管證上的金額要怎么填,謝謝!
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2019-04-17
老師,預(yù)收款已經(jīng)30天了還沒出口,在哪里寫情況說明呢?詳細(xì)的能告訴一下嗎?在外管局嗎?進(jìn)去后找不到任何模塊。急急急!
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2019-12-13
老師,我是外貿(mào)公司,倉儲合同管理費,備案進(jìn)口貨物海關(guān)需要簽,開了發(fā)票,500元,,寫的是倉儲協(xié)議,要交印花稅嗎?入什么費用?
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2023-07-11
各位咨詢一下。2019已作一張憑證是其他子公司(不是同個老板)借支預(yù)備金,現(xiàn)在此公司注銷(只有注銷單),借:其他應(yīng)收款-其他 15000,現(xiàn)在只能收2900元,2019年年底時計提了壞賬準(zhǔn)備。怎么沖賬,剩下的錢,是收不回來的,沖管理費用?還是壞賬準(zhǔn)備?還是沖營業(yè)外支出?
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2020-03-06
1福利費是否計入工資薪金總額作為計提三費的標(biāo)準(zhǔn)。 2、19年都是籌建期,計入的管理費用,是不是只需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費,福利費超過工資總額的14%的也要調(diào)增嗎?其他就沒有什么需要調(diào)整的了是嗎 3、向非金融企業(yè)借款的利息要調(diào)整嗎 4、財政補(bǔ)助,是走的遞延收益,沒有一次性計入營業(yè)外收入,是每個攤銷計入的,需要調(diào)增嗎,按照收付實現(xiàn)制。
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2020-05-26
老師你好 購買金稅盤我做的分錄是借管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 借應(yīng)交稅金- 應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 營業(yè)外收入-減免收入 可以嗎
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2016-05-10
老師,研發(fā)費用,本月借:管理費用-研究費用8000。貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對應(yīng)的費用8000不得扣除,那是不是營業(yè)利潤要多加8000.,是這樣嗎
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2016-04-14
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,手續(xù)費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 ,那我賬上應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —銷項稅貸方余額比如500 ,怎么能看出抵扣了呢? 明細(xì)科目余額怎么做平呢
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2017-10-17
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