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包裝物的增值稅稅率是多少 押金的增值稅稅率是多少
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2019-06-17
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
增值稅一般納稅人取得發(fā)票必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-09-16
2017年以前的增值稅,2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務處理
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2022-01-25
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導
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2016-08-16
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結轉(zhuǎn)了,9月份只結轉(zhuǎn)本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應交稅費–應交增值稅1130,貸,應交稅費–未交增值稅80.應交稅費–應交增值稅–減免稅款1050.借,應交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應交稅費–應交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計入"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時候再由"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應交稅費_未交增值稅":最后次月扣稅的時候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
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2018-08-31
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅;貸:應交稅費-未交增值稅。 借:應交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票改增值稅專用發(fā)票怎么填
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2016-05-09
6月增值稅,在6月底是不是需要做未交增值稅轉(zhuǎn)出啊
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2017-07-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅707.55,減免稅額480 怎么做繳納增值稅分錄
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2019-06-17
這題為什么要減去增值稅呢,增值稅不是可以抵扣的嗎
1/282
2019-05-04
繳納增值稅稅款多過開票的增值稅額,應該如何寫分錄
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2020-02-13
請問管理費用有增值稅票和增值稅普票,需要做稅費嗎?
3/988
2017-02-22
增值稅納稅申報表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)的填法
1/993
2018-02-10