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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-12-12 10:32

你好,計算應交增值稅=26000—(13000—1300)

執(zhí)行力強的枕頭 追問

2022-12-12 10:34

這么簡單嗎

鄒老師 解答

2022-12-12 10:34

你好,是的,是有什么疑問嗎
這里的   應交增值稅=銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉出)

執(zhí)行力強的枕頭 追問

2022-12-12 10:35

他那個稅率是用來干嘛的

鄒老師 解答

2022-12-12 10:36

你好,稅率是用來計算稅額
而這里稅額已經告知了,就不需要再計算啊 

執(zhí)行力強的枕頭 追問

2022-12-12 10:38

能告訴我會計分錄嗎

鄒老師 解答

2022-12-12 10:40

你好
銷售
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
購進
借:原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目
轉出
借:待處理財產損益,借:原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

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相關問題討論
你如果直接認證抵扣就是進項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-轉出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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