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摘要可以寫結轉本月應交增值稅 借:應交稅金——應交增值稅101.71(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 101.71 請問這其中有錯嗎
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2016-03-03
計提增值稅是只做借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅就可以,還是要先結轉進賬和銷項呢?
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2018-08-22
在電子稅務局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
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2019-01-07
去年有一單開錯的發(fā)票忘記作廢了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),年報信息都已經(jīng)公布完了,去年沒有確認收入,但是在2018年年底增值稅季度報的時候有報進去,屬于小規(guī)模納稅人,這個要怎么處理?按照入賬的金額去稅務系統(tǒng)申報,比對不通過
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2019-05-30
老師,你好!小規(guī)模納稅人,對方交接過來的時候,只給了個稅申報密碼和增值稅用戶和密碼!小規(guī)模納稅人開票是在報稅系統(tǒng)開的嗎?還是在哪里可以登錄開票?
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2020-07-24
我們公司買車搖號時沒通過,審核的時候提示 : 審核失敗原因:市國稅局:“機構代碼”和“國稅納稅人識別號”都合法在京,且相互匹配;且國稅系統(tǒng)納稅總額小于用戶填報總額,這是怎么回事,我從稅務系統(tǒng)導出來的增值稅用數(shù)據(jù)19年1-12月份的,數(shù)據(jù)沒有錯誤,為什么會顯示這種情況
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2020-04-24
你好,老師,報關單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發(fā)票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統(tǒng)上錄入負數(shù)1千,三:用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒有發(fā)生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會不會有關聯(lián)關系,逃稅問題
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2023-02-25
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術維護費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認證碼?
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2017-06-26
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務代開一張增值稅專用發(fā)票,金額有11萬?,F(xiàn)在稅務大廳系統(tǒng)登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發(fā)票當場就要交開發(fā)票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術服務費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
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2021-05-16
老師, 問題1:我這月里銷項100,進項增值稅80,現(xiàn)在月末,我要如何做增值稅的結轉科目 問題2:現(xiàn)在接上月,我又有銷項90,進項95,這個月我如何做,主要是和上月留底的發(fā)生關系嗎 麻煩老師幫我寫分錄,謝謝
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2021-10-29
可轉債公司債券負債成分的初始入賬價值解析錯誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計算,并不是用復利現(xiàn)值系數(shù)計算?。?!
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2024-08-26
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-04
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-09-28
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-09-30
轉出多交增值稅和未交增值稅的會計處理
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2018-06-19
計提增值稅以及繳納增值稅的分錄怎么做
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2021-03-16
待抵扣增值稅和待認證增值稅有什么區(qū)別
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2019-04-04