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我們的食堂收入在增值稅申報(bào)表中是否換算成不含稅收入來(lái)申報(bào)
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2021-08-12
小規(guī)模,已申報(bào)未開(kāi)票收入,現(xiàn)在開(kāi)了專票,增值稅申請(qǐng)表上面怎么填
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2023-03-22
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),都填寫(xiě)申報(bào)表的第幾行?
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人,銷售額超9萬(wàn)申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第那一列?
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2017-08-28
老師,本月申報(bào)了增值稅,沒(méi)有申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,可以買(mǎi)發(fā)票嗎
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2021-10-17
0申報(bào)的單位增值稅和企業(yè)所得稅是季報(bào)的要填哪幾個(gè)申報(bào)表呢?
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2018-01-09
我腰在網(wǎng)上報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì),然後註冊(cè)回復(fù)我說(shuō)人員管理系統(tǒng)中未查詢到我的信息
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2019-11-10
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開(kāi)專票1萬(wàn)元,國(guó)稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
本月沒(méi)有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫(xiě)0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開(kāi)始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒(méi)有申報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
建筑業(yè):有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,有一般計(jì)稅項(xiàng)目,2月份就開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)
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2020-01-03
小規(guī)模季報(bào),二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫(xiě)?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開(kāi)票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒(méi)有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌幔坑腥苏f(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專票,稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報(bào)表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02