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老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
問下,我這個季度只開了專票,沒有開普票,報增值稅申報表如何填寫呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
公司是小規(guī)模公司,然后上個季度沒有銷售收入,申報稅的時候,增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進項發(fā)票是虛開,要求做進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報附加稅時是零申報,那6月的附加稅申報表要怎么填?
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2017-07-13
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%,開票金額280000未達起征點,不需要交增值稅,填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元,需要填寫減免申報明細表嗎?
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2021-04-14
老師,小規(guī)模收到專用發(fā)票,做進項轉(zhuǎn)出是吧?那增值稅申報表中怎么填寫呢?還有要不要認證呢,認證的話也進不了認證確認平臺
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2019-04-12
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報表客運服務(wù)費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
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2020-11-15
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報表時怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
你好,請問一下:作廢當期增值稅納稅申報以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認簽名了。后來申報成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報或者勾選簽名
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2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05