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我們公司的增值稅稅負率,是按什么計算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
,我要開一張專票,但工作人員讓我回家在電腦上申請增值稅專用發(fā)票,自己填寫好了直接去交稅就可以,可是我沒有金稅盤,怎么在網(wǎng)上申請增值稅專用發(fā)票呢? 學堂用戶 于 2019-05-27 14:01 發(fā)布
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2020-07-17
單位搞搞活動,購買了一些電器,作為抽獎用,開了增值稅專用發(fā)票,這個專票開的是我們公司的抬頭,我們是否可以抵扣增值稅抵扣》,會計分錄如何寫?附問,如果顧客要求要發(fā)票我們是否要給?
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2017-08-09
我以前沒做會計,一直在做出納類型工作,搞不清稅,我想問哈,每個月繳納的增值稅應該是包括普通發(fā)票之間的銷項稅減掉進項稅把,普通發(fā)票也是要計算繳納增值稅的,專票只是抵扣
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2019-07-09
9月份開了69萬的普通增值稅發(fā)票全部忘記作廢了,第三季度一共開了105萬的發(fā)票,普通發(fā)票開的內(nèi)容是農(nóng)業(yè)機械的滴管過濾器,增值稅是免得,現(xiàn)在申報期了,有什么好的處理辦法么,
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2019-10-10
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關聯(lián)關系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價1800萬元、累計折 l 50萬元. Bi 提減廈準備10萬元、公允價值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價,自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權(quán),能夠?qū)Ρ緦嵤┛刂啤⒑暇毡究杀嬲J凈資產(chǎn)公允價僅為0萬元.甲公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付審計変50元,甲公司與丙公司的會計年度和采用的會計政策相同,不考慮除増值稅以外的相關稅費等其他因素,
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2022-05-03
老師受托加工產(chǎn)品開增值稅專票和銷售產(chǎn)品開增值稅發(fā)票是一樣的嗎,開票沒區(qū)別就賬務處理不一樣,需要在備注欄備注什么嗎
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2020-07-16
將購買的商品(如果沒有抵扣進項稅)分配股東和投資者,要作視同銷售處理,1、是作進項稅額轉(zhuǎn)出還是作應交稅費--應交增值稅--銷項稅 2、是按主營業(yè)務收入還是按庫存商品轉(zhuǎn) 3、增值稅申報表中這部分視同銷售收入要不要列入未開票收入中。
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2016-01-06
合作社收到扶貧資金用于種植工程,收款預付資金(100000元)時是合作社給相關單位開的增值稅發(fā)票,我做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項應付款100000。合作社發(fā)放種植時:借:專項應付款100000,貸:銀行存款100000。后期交這增值稅的時候,應該怎么做分錄?
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2019-03-05
之前有一筆代客戶付稅金進口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們。可以 嗎? 我們委托供應商B操作的,所以操作的時候B要交增值稅,實際上是客戶要交的因為是幫客戶操作的貨物進口。
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2020-08-26
增值稅普通發(fā)票開的是免稅的 發(fā)票采集不了 怎么申報增值稅
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2016-08-05
勾對認證平臺,增值稅普通發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票能導出嗎?
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2020-07-06
對于銷售方開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有區(qū)別嗎
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2016-04-18
看是,增值稅電子發(fā)票怎么購買?有增值稅專用電子發(fā)票嗎?謝謝
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2021-10-08
公司目前聘請一個勞務工,專門從事產(chǎn)品銘牌制作工作,是工作之余兼職給我公司工作的,本次結(jié)算費用2500元,他去稅務所代開了發(fā)票,除了2500元的勞務費發(fā)票,還產(chǎn)生了個稅和增值稅以及增值稅附加稅,他說需要公司承擔,老板同意了,業(yè)務員拿來報銷,這產(chǎn)生的這些稅費我該如何入賬,如何做賬務處理
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2019-01-30
營改增后,工程增值稅發(fā)票可以在當?shù)亻_嗎
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2016-04-28
增值稅專用發(fā)票票種增加和增值稅專用發(fā)票最高開票限額可以同時在電子稅務局上面申請嗎
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2021-07-23
企業(yè)準備建房子賣,測算了下要交1400萬的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費附加,所得稅),利潤才700萬,前提還要全部取的增值稅專票,房產(chǎn)企業(yè)的稅收真的這么高嗎?實際操作中這些稅真的要如實交嗎
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2017-06-07
個體戶稅務局自動申報了定期定額納稅申報表(里面?zhèn)€稅,地方教育附加,水利建設專項等),和增值稅,增值稅和開票稅額不符,要作廢重新申報嗎?未達起征點的增值稅要不要繳納?個稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術(shù)咨詢服務開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業(yè)單位作出賬務處理。
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2021-12-12