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老師,問下比如我1月銷售的沒有開發(fā)票,我做暫估收入入賬,發(fā)票再2月才開,那我1月和2月申報(bào)增值稅時(shí)要怎么填寫,如果1月報(bào)增值稅時(shí)報(bào)未開票收入,可是這個(gè)2月又開票了,這個(gè)怎么操作
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2022-02-10
增值稅發(fā)票平臺(tái)里有過路費(fèi)發(fā)票可以抵扣的,但是這個(gè)過路費(fèi)發(fā)票弄不到了,如果員工選擇不報(bào)銷過路費(fèi)了,那么增值稅平臺(tái)里,需要對(duì)過路費(fèi)發(fā)票進(jìn)行什么操作嗎?還是說放在那不用管就可以了
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2022-02-27
公司交通費(fèi)用的增值稅普通發(fā)票,上面只有公司名稱和納稅人識(shí)別號(hào),沒有公司地址和電話,也沒有開戶行和賬號(hào),這樣的增值稅普通發(fā)票,可以用來作公司交通費(fèi)用憑證后面的發(fā)票嗎?
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2017-06-12
小規(guī)模納稅人代開專票,后業(yè)務(wù)終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預(yù)繳了增值稅和附加稅費(fèi),現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報(bào)繳納的附加稅費(fèi)能否申請(qǐng)退還,謝謝。
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2019-05-23
老師,你好,請(qǐng)問單位購(gòu)買的工作服,增值稅稅金可以抵扣嗎
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2021-05-11
土地作價(jià)入股方式下,土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移免不免土地增值稅?
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2020-12-23
快賬合作社科目中,沒有增值稅科目應(yīng)設(shè)在那個(gè)科目下好?
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2019-04-11
企業(yè)將購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品的20%作為員工福利 如何計(jì)算增值稅
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2022-10-04
稅局說要提供XML格式的增值稅申報(bào)表 ,這個(gè)要在哪里操作?
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2018-05-24
老師一般納稅人購(gòu)買金稅盤和抵減增值稅時(shí),該如何作賬
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2019-07-03
老師你好!合作社購(gòu)入的固定資產(chǎn)清理需要繳納增值稅嘛
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2021-07-13
新成立公司,項(xiàng)目籌建中,當(dāng)年只取得付款的增值稅專用發(fā)票,作為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”入賬,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”月底或年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,如需結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)三級(jí)明細(xì)科目。
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2018-12-25
老師受托加工產(chǎn)品開增值稅專票和銷售產(chǎn)品開增值稅發(fā)票是一樣的嗎,開票沒區(qū)別就賬務(wù)處理不一樣,需要在備注欄備注什么嗎
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2020-07-16
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價(jià)1800萬(wàn)元、累計(jì)折 l 50萬(wàn)元. Bi 提減廈準(zhǔn)備10萬(wàn)元、公允價(jià)值為1500萬(wàn)元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對(duì)價(jià),自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權(quán),能夠?qū)Ρ緦?shí)施控制、合井日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)僅為0萬(wàn)元.甲公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付審計(jì)変50元,甲公司與丙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同,不考慮除増值稅以外的相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,
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2022-05-03
將購(gòu)買的商品(如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)分配股東和投資者,要作視同銷售處理,1、是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是作應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 2、是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是按庫(kù)存商品轉(zhuǎn) 3、增值稅申報(bào)表中這部分視同銷售收入要不要列入未開票收入中。
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2016-01-06
合作社收到扶貧資金用于種植工程,收款預(yù)付資金(100000元)時(shí)是合作社給相關(guān)單位開的增值稅發(fā)票,我做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)放種植時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000,貸:銀行存款100000。后期交這增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-03-05
之前有一筆代客戶付稅金進(jìn)口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應(yīng)收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們??梢?嗎? 我們委托供應(yīng)商B操作的,所以操作的時(shí)候B要交增值稅,實(shí)際上是客戶要交的因?yàn)槭菐涂蛻舨僮鞯呢浳镞M(jìn)口。
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2020-08-26
請(qǐng)問老師一般納稅人開具增值稅發(fā)票中那些項(xiàng)目適合開具增值稅專用發(fā)票,那些使用于開具增值稅普通發(fā)票
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2016-05-10
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計(jì)算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
營(yíng)改增后,工程增值稅發(fā)票可以在當(dāng)?shù)亻_嗎
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2016-04-28