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增值稅申報表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個未交稅額可以抵扣當期的應交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
請問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報表還有一個季報表,季報表期間我認證了進項票,可以申報抵扣嗎
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2021-03-13
請問增值稅申報表里含一般項目加計抵減項目的稅額,請問如何還原稅負率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈送客戶確認的銷項稅要怎么納稅申報,填寫在增值稅申報表哪張表,哪個欄目中呢。
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2023-05-18
老師,報稅系統(tǒng)登上去找不見報增值稅和附加稅的報表了,在哪里?
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2020-03-10
小規(guī)模這個季度收入低于9萬,免增值稅,那附加稅這個表怎么填
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2017-10-17
勞務派遣差額征收的小企業(yè)增值稅附表一中的銷售額怎么填寫?
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2018-10-11
個體工商戶除了申報資產(chǎn)負債和利潤表之外,增值說申報表和地稅的那些都不要的嗎
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2017-07-17
關(guān)于報稅的增值稅納稅申報表應該如何填寫,初次報稅,很多地方不會,請老師指導,謝謝! 我填寫的1=2 3 ,對嗎? 收入只有開發(fā)票的這些,無其他收入,本期購買稅控盤的820元抵扣開普票的應納增值稅是否要在這個表中填寫?
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2017-07-03
湖北地區(qū),小規(guī)模免征增值稅。本期存在未開票收入超過季度30萬的收入。請問免征的開票收入和未開票收入分別填在增值稅納稅申報表的那一列。
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2020-07-11
老師好:請問小企業(yè)報二季度增值稅納稅申報表 (因為開票按照1%的稅率開的)。在填這個表的時候的第19欄和20欄的小微企業(yè)免稅額自動生產(chǎn)的3%的稅率。我硬將20欄改成1%的稅率數(shù)字又保存不了我?guī)ど弦彩前凑?%來入的帳。該怎么處理?謝謝老師。 沒有達到銷售收入起征點,此季度減免增值稅。謝謝老師
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2020-07-06
你好,增值稅納稅申報表默認申報的增值稅是16960.83,金稅設備資料統(tǒng)計應納增值稅是16960.84,相差1分錢,請問是什么原因引起的呢?應該怎么處理呢
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2021-07-02
個稅退手續(xù)費增值稅申報填在哪個表,還有技術(shù)服務收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師,申報增值稅時是不是以財務報表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
請問老師,我司增值稅享受了延緩 繳納,1月份所屬期的增值稅及附加2月份繳納了,在3月份又退回來了,那么這個月申報增值稅申 報表時,主表第三十行(本期繳納上期應 納稅額)是不是還得減去這筆退回來的金額,填的金額就是負數(shù)了
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2022-04-15
我公司上個月有預繳稅款。 這個月然后我再附表4填寫了預征繳納稅款?。。?! 就直接抵扣了?。。?!問題就來了 我提稅的時候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅,現(xiàn)在申報的時候,報完增值稅!100減掉了我預交的10塊 成了90塊了申報表按我實際交的90塊來做基礎繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了,?。。?!我提的稅跟我繳納的稅不一致(加上我預交的)
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2019-10-16
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
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2021-03-15
附加稅申報,因為不要交增值稅,附加都是零申報,印花稅呢?
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2017-08-08
老師好,我是小規(guī)模納稅人,填報增值稅報表附表時,無形資產(chǎn)自動出現(xiàn)數(shù)字,這個怎么回事,謝謝
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2019-07-05