国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,增值稅申報時提示應(yīng)同時進(jìn)行財務(wù)報表申報,報表申報在哪
1/907
2019-04-16
企業(yè)所得稅納稅申報表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報表?
1/3057
2019-12-25
協(xié)會增值稅入股備案好了,增值稅申報時本期免稅額需要填寫嗎
1/387
2018-04-13
土增稅預(yù)繳的計稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計算完畢了,沒有讓填預(yù)繳的增值稅,請問預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
2/903
2022-10-17
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
13/383
2023-10-18
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的待抵扣增值稅 但在季度申報表中一直沒有填寫?,F(xiàn)在第三季度的申報表中能否抵扣呢?
1/362
2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報表主表申報不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
1/549
2018-06-12
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會自動生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
1/1083
2017-12-14
我們屬于小微企業(yè),開具不征稅自來水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報增值稅報表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對不對項目(-)得3欄空著嗎?
1/626
2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報表"的時候,要不要在這個紅框里填寫這個月認(rèn)證的金額?
3/243
2020-12-11
上海崇明區(qū)個人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報表時是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒嗎
1/1586
2019-04-09
初次購買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時候科目是借方還是貸方)
1/1140
2016-01-18
就是我們公司的收到人力資源公司開的差額征收的增值稅專票,5個點,我想問下,我這在增值稅申報22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報稅金額
1/1488
2016-09-18
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)申報表該如何填寫?是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎?
1/1360
2017-07-10
增值稅申報,固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額申報抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實際情況填寫?我之前有兩次沒填礙事嗎,
1/771
2017-09-04
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會顯示需要退稅,如果填寫增值稅會顯示和已預(yù)繳不符
2/806
2022-01-03
老師您好有個問題想請教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫報關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號預(yù)審。
1/897
2016-11-29
老師,財務(wù)報表不是每月一做嗎?我怎么點財務(wù)報表進(jìn)去也是讓我填寫增值稅,點其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫增值稅呀?財務(wù)報表可以不用填的嗎?
2/544
2019-06-06
您好!我想咨詢一下,這個表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫負(fù)數(shù)嗎??
1/736
2019-06-10
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報表抵減情況四表、減免申報明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報時發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
1/1110
2019-06-17