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我們屬于小微企業(yè),開具不征稅自來水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對不對項(xiàng)目(-)得3欄空著嗎?
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2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時候,要不要在這個紅框里填寫這個月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)申報(bào)表該如何填寫?是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎?
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2017-07-10
就是我們公司的收到人力資源公司開的差額征收的增值稅專票,5個點(diǎn),我想問下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
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2016-09-18
初次購買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
上海崇明區(qū)個人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒嗎
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2019-04-09
想問下,簡易計(jì)稅一般納稅人,取得增值稅專票,在增值稅申報(bào)表附表一不動產(chǎn)那填了可扣分包了,擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了,那我做賬的時候,還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要把稅轉(zhuǎn)出到成本?
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2020-05-08
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒有其他收入,比如一年200萬為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
工程行業(yè),6月份在異地預(yù)繳增值稅,7月申報(bào)6月份增值稅時,怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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2020-07-14
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-03
今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報(bào)表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過去?不知道什么原因?請老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
老師,個人獨(dú)資企業(yè)的增值稅是填哪個表呢,在哪里填
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2020-11-17
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
請問上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時填報(bào)
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2022-05-16