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老師我想請(qǐng)問(wèn)下,以前會(huì)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫(kù)存商品,分錄做的是:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒(méi)有庫(kù)存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,做的分錄是,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款--暫估20萬(wàn),今年發(fā)了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,做的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--獎(jiǎng)金、津貼20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn)。這樣做分錄是不是有問(wèn)題,暫估的獎(jiǎng)金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請(qǐng)問(wèn)暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個(gè)月估的成本是1萬(wàn),后面月份對(duì)方開(kāi)具了2萬(wàn)的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000,貸:預(yù)付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7699.11,應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2300.89 貸:預(yù)付賬款10000
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2025-09-02
老師上月銷(xiāo)售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
去年12月暫估入庫(kù)的商品已經(jīng)銷(xiāo)售并按照暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月才開(kāi)具并收到采購(gòu)發(fā)票,但票面金額比暫估價(jià)要低,除了沖銷(xiāo)暫估,重新入庫(kù)外,是否還需通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)減成本?今年所得稅匯算清繳時(shí)是否需要按照差額調(diào)增所得稅?
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫(kù)分錄: 借:庫(kù)存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫(kù)存商品—暫估 1000 我的問(wèn)題是:2月份實(shí)際庫(kù)存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計(jì)提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)下暫估入庫(kù)的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來(lái)了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來(lái)的材料發(fā)票開(kāi)在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫(kù)一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因?yàn)橛蓄I(lǐng)取過(guò),要不要調(diào)整呢?
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2020-01-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn):上月賣(mài)了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開(kāi)來(lái)成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒(méi)開(kāi)來(lái),應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來(lái)了再?zèng)_暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷(xiāo)暫估,沒(méi)來(lái)的零部件就一直掛暫估?
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2023-03-22
老師好,4月份匯算清繳德時(shí)候有一項(xiàng)成本50000多,我已經(jīng)納稅調(diào)增了。 4月份賬里面也暫估了這個(gè)金額,也已經(jīng)結(jié)賬了。 5月的時(shí)候 我可以直接就把這50000多暫估直接紅沖了吧,摘要 我寫(xiě)紅沖暫估 還是4月份已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)紅沖暫估 要這么詳細(xì)嗎
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2020-04-27
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷(xiāo)暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-12-06
您好,我想問(wèn)一下,我2018年暫估了入庫(kù)一筆10萬(wàn)元的原材料,暫估的原材料也沒(méi)有銷(xiāo)售,發(fā)票也一直沒(méi)有收回。但是在2019.5.31匯算清繳后期結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)暫估的10萬(wàn)沒(méi)有做納稅調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理這一筆暫估,是要修改匯算清繳報(bào)表還是怎么辦???求解?。。?!
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2019-08-07
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,A公司被打包評(píng)估后作為投資款和B公司(現(xiàn)金投資)一起成立了一個(gè)新公司,A公司出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估內(nèi)容含公司裝修款,所有大小物品固定資產(chǎn)等(沒(méi)有庫(kù)存材料商品)這個(gè)A公司的評(píng)估金額要怎么做財(cái)務(wù)處理
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2022-02-28
老師上月銷(xiāo)售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元, 從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模 型是(?。?A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請(qǐng)問(wèn)年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是商品已經(jīng)賣(mài)了,并且開(kāi)了普通銷(xiāo)項(xiàng)票,月末對(duì)商品暫估入庫(kù),這個(gè)暫估的金額是怎么算出來(lái)的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒(méi)有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
2020年3月做了一筆400萬(wàn)的暫估入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬(wàn) ,每月收到發(fā)票 做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問(wèn)一下,成本暫估20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn),直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn))
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估,評(píng)估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評(píng)估公司給開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)給起訴公司的,只是備注說(shuō)是我們公司墊付,這個(gè)賬怎么做?
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2018-02-02