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小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表第9欄,是10+11+12 那么10欄填寫的是不含稅銷售額,還是含稅銷售額
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2020-04-10
本月取得餐飲含稅95000元,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元,怎么繳納增值稅?
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2019-10-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,是用賣出價(jià)減買入價(jià)嗎?包含開始購(gòu)入時(shí)包含其中的應(yīng)收股利嗎?
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人月銷售額超10萬(wàn)就要繳納增值稅了是嗎?是含稅銷售額10萬(wàn)還是不含稅的???
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2020-04-13
小規(guī)模納稅人房租在攤銷時(shí) 是按照含稅金額還是不含稅金額 對(duì)方開的是增值稅普通發(fā)票
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2023-03-07
請(qǐng)問(wèn),我是個(gè)體戶,開增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方單位,加工費(fèi),是開含稅金額,還是不含稅金額
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2022-08-01
老師,除了增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅不包含在稅金及附加,其他稅種。都包含在稅金及附加里嗎?
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2020-05-18
老師,您好!在金蝶軟件中新增固定資產(chǎn)卡片時(shí),原幣金額和購(gòu)進(jìn)原值是含稅的還是不含稅的?
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2019-09-24
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 17% ,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價(jià)格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價(jià)格為 500000 元,實(shí)際成本為 300000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同,該貨款(含增值稅,下同)分三次收取,第一次收取貨款的 20% , 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
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2019-10-24
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì)21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì)3090元,其中有309元的客票沒(méi)有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物押金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī),新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 (2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13?560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣。 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購(gòu)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40?000元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求: (1) 請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 (2) (2)計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元? (3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元? (5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
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2020-07-06
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時(shí)購(gòu)入A、B兩種材料,其中A材料2 000千克,不含稅單價(jià)25元/千克;B材料1000千克,不含稅單價(jià)28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運(yùn)費(fèi)1200元(不含增值稅)。 【要求】根據(jù)上述資料計(jì)算A、B材料的采購(gòu)成本,并編制材料采購(gòu)成本計(jì)算表(見(jiàn) 表1-4-1)(材料運(yùn)費(fèi)按兩種材料的重量比例進(jìn)行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬(wàn)元,其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬(wàn)元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬(wàn)元。開展以舊手表?yè)Q新手表服務(wù),取得不含稅收入 5萬(wàn)元,收回舊手表支付 2萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-04-21
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的免征增值稅.那么這個(gè)銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費(fèi)金額是129.4 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進(jìn)66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請(qǐng)把所有的稅用公式算出來(lái),越詳細(xì)越好,謝謝!
6/707
2021-05-14
增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報(bào)表里添含稅的價(jià)錢還是不含稅價(jià)錢
1/857
2018-05-25
您好 ,購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅額包含增值稅嗎?產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計(jì)算印花稅?
1/1658
2019-08-12