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老師,你好,結轉損益其中制造費用先結轉主營業(yè)務陳本,再用公式:本年利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-銷售費用-管理費用-財務費用,老師,是這樣嗎算凈利潤時再減去營業(yè)外支出,加上營業(yè)外收入,老師,對嗎?
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2019-07-02
公司餐廳對外承包,為住店客人提供早餐,為員工提供中晚餐。公司與外包人員7:3分成。員工餐7折,請問這部分費用,客人所用為主營業(yè)務成本,員工用餐為管理費用與銷售費用。具體該怎樣會計處理,附什么單據(jù)?
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2017-12-19
公司組織外出團建所產生的費用的賬務處理(主要包含費用:住宿費、餐費、景區(qū)費用、保險費用、酒水飲料等)
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2021-07-05
外賬費用報銷單中能體現(xiàn)出個人信用卡付款的字樣嗎?就是出差人員用信用卡墊付差旅費,回來報銷?
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2018-07-23
般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+10%)*2% 2、一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1+3%)*3%
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2019-12-12
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務,應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務,應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
企業(yè)因產品問題,被法院裁決賠償對方款項。是列入管理費用科目核算還是營業(yè)外支出科目核算。稅前抵扣是否要稅務局審批?
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2019-05-23
想問下公司收到南京市的文化產業(yè)引導資金時,應當如何做賬?那么后期使用部分這筆文化產業(yè)引導資金作為研發(fā)人員資本化費用時,又應當如何做賬?因為先期收到文化產業(yè)引導資金已經確認為營業(yè)外收入,那么做研發(fā)費用資本化時應當如何如何處理?
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2015-10-15
一般納稅人轉讓其2016年4月30日前自建的不動產,可以選擇適用簡易計稅方法計稅,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。 1、房開公司向物業(yè)公司出售只有使用權的車位,按什么類目開票? 2、選擇簡易計稅方法計稅可以開具專票嗎?
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2021-12-23
老師,我想問一下,個體工商戶匯算清繳營業(yè)外收入要填在收入總額里嗎?還是在成本費用倒擠?該填到哪?
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2020-03-09
沒有內銷的外貿企業(yè),取得的費用類增值稅專用發(fā)票,可以一直不認證嗎,認證了也得進項轉出,不認證也可以吧。
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2019-09-24
一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務, 納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照多少的預征率在建筑服務發(fā)生地預繳稅款? 2%?
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2020-12-11
老師,因前任會計記賬錯誤,應繳企業(yè)所得稅借方有余額,現(xiàn)在把它沖了,借方記到什么科目,營業(yè)外支出嗎?應該是當時計提時多計提了所得稅費用導致的
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2021-08-29
投標時付對方保證金1萬,對方退回保證金時退回了1002.22元,保證金1萬充應收,這2.22的利息走什么科目呢?營業(yè)外收入還是沖財務費用呀?對方與保證金一同退回的
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2020-07-06
今年國家減免的房產稅與土地使用稅如何入賬,減免后沒有交錢,應該按申報數(shù)確認稅金及附加,然后再做營業(yè)外收入嗎??梢灾苯硬蛔鲑~嗎
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2020-11-26
2018年發(fā)生違約金44萬元計入借:長期待攤費用44萬,貸:銀行存款44萬,20119年12月份做審計時把這筆調到營業(yè)外支出,請問我怎么做調整憑證。
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2019-12-31
最近新接手一套賬,發(fā)現(xiàn)以前的會計做賬時銀行利息是放在“營業(yè)外收入”的,就是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,但是之前我自己一直都是把銀行結息用來沖抵財務費用的,就是借:銀行存款 貸:財務費用-利息費用請問,那個是對的呢?
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2018-08-18
員工購買辦公用品發(fā)票上的報銷金額1818.5元,實際現(xiàn)金付1818元。分錄:借:管理費用-辦公費1818.5 貸:庫存現(xiàn)金1818 營業(yè)外收入0.5 ,請問,這樣寫,對嗎?
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2022-01-28
因對方供應材料造成了我們的損失,經與對方協(xié)商,對方無償給我們維修設備,并補償由于設備問題造成的我方能源消耗損失5萬元。這5萬元我方應沖減成本費用支出還是在營業(yè)外收入列示?如沖減成本費用支出,成本費用對應的進項稅是否應該做納稅調整?
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2022-01-17