
因?qū)Ψ焦?yīng)材料造成了我們的損失,經(jīng)與對方協(xié)商,對方無償給我們維修設(shè)備,并補償由于設(shè)備問題造成的我方能源消耗損失5萬元。這5萬元我方應(yīng)沖減成本費用支出還是在營業(yè)外收入列示?如沖減成本費用支出,成本費用對應(yīng)的進項稅是否應(yīng)該做納稅調(diào)整?
答: 你好,你們用紅票做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
因?qū)Ψ焦?yīng)材料造成了我們的損失,經(jīng)與對方協(xié)商,對方無償給我們維修設(shè)備,并補償由于設(shè)備問題造成的我方能源消耗損失5萬元。這5萬元我方應(yīng)沖減成本費用支出還是在營業(yè)外收入列示?如沖減成本費用支出,成本費用對應(yīng)的進項稅是否應(yīng)該做納稅調(diào)整?
答: 你好 ; 沖你們的成本費用去 核算 ; 沖掉的話進項稅會涉及轉(zhuǎn)出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年10月,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120萬,營業(yè)外收入5萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,營業(yè)外支出2萬元,管理費用8萬元,銷售費用2萬元,財務(wù)費用1萬元,稅金及附加2萬元,所得稅稅率25%。假定本期無納稅調(diào)整項目。將本期發(fā)生的各項費用轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
答: 你好 借;本年利潤(貸方發(fā)生額合計) 貸;主營業(yè)務(wù)成本60萬 營業(yè)外支出2萬 管理費用8萬 銷售費用2萬 財務(wù)費用1萬 稅金及附加2萬 借;主營業(yè)務(wù)收入120萬 營業(yè)外收入5萬 貸;本年利潤 125萬

