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老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來(lái)是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬(wàn),費(fèi)用110萬(wàn),今年收入27萬(wàn),費(fèi)用25萬(wàn)
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2016-01-06
17年年底開(kāi)出去200萬(wàn)的票沒(méi)成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問(wèn)是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤(rùn)表指的是哪個(gè)報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn),只是利潤(rùn)表有誤,其他都沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢(qián),但是我沒(méi)有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來(lái)年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫(xiě)?
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2020-07-21
公司2017年9月開(kāi)始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒(méi)交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
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2018-06-20
企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒(méi)錯(cuò)吧
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2019-04-09
接收捐贈(zèng)資產(chǎn),企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調(diào)增?
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2018-04-21
小規(guī)模虧損企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填?
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2019-05-06
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-05-05
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄(會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
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2023-04-23
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái),一起計(jì)提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實(shí)際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄呢,小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23