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老師,個(gè)體工商戶是核定征收的,需要報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請退稅了?
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2019-06-20
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
請問,我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
新手,現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看之前的會(huì)計(jì),18年的每個(gè)月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會(huì)計(jì)利潤-10萬元。16年會(huì)計(jì)利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤20萬元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
為什么我去年有虧損幾十萬,然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬,我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,它不能彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
您好,我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu),稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅,是季度報(bào)的,我們在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再彌補(bǔ)?
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2019-04-03
請問年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤總額19萬,彌補(bǔ)虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
你好,我想問下,這張企業(yè)所得稅季度申報(bào)表以什么填寫
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2019-04-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只報(bào)個(gè)人所得稅嗎?按月申報(bào)還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報(bào)嗎?
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2021-07-29
17年(公司是小規(guī)模納稅人)賬上計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的40萬調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了,因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,更正重新填寫除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi),管理費(fèi),涉及到利潤數(shù)據(jù)的變動(dòng),還會(huì)有其他數(shù)據(jù)的改動(dòng)嗎?
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2020-07-15