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老師,日后事項,考試時,我怎么知道是調(diào)整應交稅費,還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應交稅費-應交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點應調(diào) 應交稅費-應交所得稅,么?
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2020-08-07
老師,假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-11
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候,調(diào)增的應納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應稅所得率,導致年度報表的匯算清繳為負數(shù)怎么辦
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2020-06-03
所得稅匯算清繳,應付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標準抵扣?
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2016-04-28
這個多少錢我不會算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當時2017年三季度實際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個金額算的嗎?現(xiàn)在有點蒙了,不知道怎么更這個數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
匯算清繳調(diào)整所有費用之后,預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個怎么辦?
1/2000
2019-04-16
你好老師,我們有個小企業(yè)會計準則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師,我們公司準備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應付職工薪酬7200,其他應付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負債清償損益,清算費用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤100萬,當年捐贈紅十字會1萬,企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬,捐贈的1萬可全額扣除對嗎?
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2020-02-29
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補虧損明細表(A106000)上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
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2018-04-27
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,于2022年11月29日開具了一張1000元(含稅)的3個點的專票,稅額29.13,不含稅金額970.87,未開具其它發(fā)票,2022年沒有其他業(yè)務,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時這些數(shù)據(jù)應該怎么填寫?
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2023-05-04
老師,企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的?還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的?
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2016-10-12
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
企業(yè)所得稅匯算清繳中,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度,分紅情況是填寫2019年度已分紅情況(所屬2018年度),還是填寫歸屬2019年度分紅情況(實際2020年分紅到賬)?
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2020-05-25