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老師2017年11月1日銷(xiāo)售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問(wèn)題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立,是停車(chē)場(chǎng)建設(shè)管理公司,屬于PPP項(xiàng)目,2017年未開(kāi)工,在籌建期,請(qǐng)問(wèn)老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)?賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來(lái)要按開(kāi)票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
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2022-04-19
所得稅匯算清繳后,補(bǔ)交了所得稅,需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎?如何寫(xiě)?
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2017-05-21
你好,我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入,問(wèn)題1:2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫(xiě)?問(wèn)題2:2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁(yè)第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
個(gè)獨(dú)企業(yè)法人提取經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
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2020-04-22
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用中,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專(zhuān)項(xiàng)資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)
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2024-02-05
?計(jì)算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬(wàn)元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計(jì)算201 6年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬(wàn)/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問(wèn)我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增,平時(shí)賬務(wù)處理應(yīng)該注意什么?
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2017-07-11
企業(yè)管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來(lái)是負(fù)數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類(lèi)其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會(huì)計(jì)賬中做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22