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請問老師,我們單位今年改成查帳征收,去年是核定征收,所以去年我無票預(yù)估了很多成本,導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬,今年收入800多萬,成本300多萬,那么今年我報(bào)所得稅時候,可以沖減去年的凈利潤嗎?也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤(彌補(bǔ)虧損)300=200萬,按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
老師你好,2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬,入了以前年度損溢調(diào)整科目,但是沒有收到發(fā)票,那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時如何填列這筆利息費(fèi)用?
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2020-06-12
想問一下公司開了一年多一直未建賬,因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) ?,F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?,F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師,企業(yè)所得稅,每個季度申報(bào),填的都是本年累計(jì)數(shù),第一個季度,第二個季度都是負(fù)數(shù),第三個季度是正數(shù),第四個季度也是正數(shù),最后總的利潤是負(fù)數(shù),但是每個季度分開的話是正數(shù),要不要交稅呢?
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2022-01-06
老師,請問:現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,里面的利潤總額,填寫這個季度的合計(jì)數(shù)還是填寫本年累計(jì)數(shù)呢?? 我記得以前會有兩列,一個是本期數(shù),一個是累計(jì)數(shù),是報(bào)表變了嗎?何時變得?突然注意到這個問題,之前都是按報(bào)表累計(jì)數(shù)填的,有錯沒?應(yīng)該填什么?。?/span>
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2020-01-11
稅務(wù)局退回以前年度稅款(企業(yè)所得稅)要怎么做分錄
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2019-06-10
企業(yè)所得稅 季報(bào)營業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的?
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2020-04-06
老師,我企業(yè)所得稅是核帳征收的?所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎?還是當(dāng)月的利潤總額?
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2019-10-16
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(2018版)這個報(bào)表寫的是本年累計(jì)金額,那我到底應(yīng)填寫本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額?請專業(yè)老師回答,其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報(bào)中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎
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2023-04-19
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時沒計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里,讓填寫所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個,2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請教18年的所得稅嗎?
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2019-01-24
5月申報(bào)的2019年企業(yè)所得稅,第二季度有交的季度所得稅200,年底虧損,有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個人獨(dú)資企業(yè),季交了個體生產(chǎn)經(jīng)營所得,年度也要匯算清繳嗎?應(yīng)納稅所得額是按年計(jì)算的嗎?
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2018-09-09
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好,能舉例說明一下么,感覺自己基礎(chǔ)不扎實(shí),不懂理解:只到這都:按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-16