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上月給對方公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,這個月因金額不對要求我們重開,但對方上月已搭扣,這種情況,應(yīng)該怎么處理
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2017-02-05
是小規(guī)模公司,第二季度去稅局代開專用發(fā)票,申報增值稅時,代開收入的金額已經(jīng)自動幫填寫了,那填寫稅額時,是在21欄本期預(yù)繳稅額那里填寫嗎?
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2017-07-05
老師您好,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,拿回來后就發(fā)現(xiàn)了內(nèi)容有開錯的地方,請問我們當(dāng)月作廢麻煩嗎?
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2019-08-22
請問小規(guī)模納稅人季度開票不含稅銷售31萬元,其中包括11萬元的代開專用發(fā)票,那么是31萬元都要交百分之三的稅呢還是20萬元是免稅的
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2019-12-04
本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2022-04-19
本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額,不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額,對應(yīng)填寫在第11欄未達(dá)起征點銷售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額的后營銷額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄之中。
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2019-07-12
公司收到駐外人員租房,由房東到稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,但是房租稅票上沒有稅率有稅額這樣可以抵稅嗎?分錄又該怎么做?
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2020-04-02
20日從陽光工廠購入a材料200噸每噸120元b材料300噸每噸95元貨款52500元,進(jìn)項稅額6825元供貨方代墊運費。1500元。按重量比例分配增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為135元款已付材料未運到。
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2021-12-09
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)代開專用發(fā)票時已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅,如果遇到作廢已繳納的稅款該如何記賬?
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2017-07-03
個體工商戶季度申報,模板
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2020-01-10
稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)取時發(fā)現(xiàn)錯誤,稅務(wù)人員在機(jī)器上直接刪除了,請問是否還會合計到當(dāng)季度的開票總額里?
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2019-09-10
到稅局代開專用發(fā)票,開好后客戶打款過來只打了不含稅金額過來,稅款由我們公司承擔(dān)了,這交的增值稅款做賬要記什么科目呀?
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2019-09-27
去稅務(wù)局代開房屋租賃增值稅專用發(fā)票,貨物名稱那里應(yīng)該填“房屋租賃2016年6月1至2016年12月31日”,但是稅務(wù)局開票人員打漏了,貨物名稱那欄只填了租賃日期“2016年6月1日至2016年12月31日”,這種發(fā)票能用嗎
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2017-03-02
企業(yè)增值稅專用發(fā)票(去主管稅務(wù)局代開)由于對方給錯開票品目,重新開具正確的發(fā)票給對方后,相當(dāng)于同一份合同,交了雙重稅,這個怎么處理這份多交了的稅
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人,自開普票一張,增值稅1200,稅務(wù)代開專用發(fā)票一張,增值稅1200,那這個月要交多少稅及附加費?
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2017-03-01
5月1日,外購生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款20 000元,增值稅稅額2600元,供貨方為該公司代墊運費2000元,增值稅額180元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。 會計分錄如下: 借:(1)(2) (3) (4) 貨:(5)(6) 則會計分錄為
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2020-06-29
老師,就是去年銀行付的款,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票沒開過來,對方也不給開了,那這樣我?guī)ぞ筒荒軟_掉嗎?因為之前是代理記賬公司做的帳,他們不會那么及時!
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2021-05-08
老師,咨詢服務(wù)-企業(yè)文化個人開的發(fā)票公司需不需要代扣代繳所得稅
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2021-07-02
請問代理記賬公司記賬,對票據(jù)的真實性負(fù)責(zé)任嗎
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2020-01-17
去稅務(wù)局發(fā)票是不是要預(yù)交發(fā)票對應(yīng)的稅款?
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2017-10-24
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