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老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 因為之前“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目,不可能選“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)”這個科目來做
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2020-10-07
增值稅會計分錄這樣做對嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 購貨, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 月底計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進項票,可是最近看群里,把沒認(rèn)證的進項票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
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2019-09-26
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應(yīng)交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時,銷項稅大于進項稅,不平時借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,14年8月銷售自己使用過的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬,該設(shè)備2011購進取得增值稅專用發(fā)票,注明價標(biāo)75萬元,已低扣進項稅,則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬?
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2016-04-28
我公司17年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
申報表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會計分錄,因為有差額,所以我這個月交增值稅時借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時一個確定的分錄?我們集團所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進項銷項反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時候,我借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項),我計入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額。是不是少了一步?
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2020-04-29
老師,我上個月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進項稅額3137614.68元,本期的銷項稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時,我做這個分錄,你看一下對嗎? 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
小規(guī)模需要單獨設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費--銷項稅;進貨時計入應(yīng)交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應(yīng)交稅費--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30