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2021年12月企業(yè)收到項目管理費,如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實際處理呢?
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2022-03-26
老師像所得稅費用、稅金及附加、管理費用各種稅費,為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
法人獨資的有限公司的企業(yè)所得稅有什么特別的地方么,要和法人的個人所得稅合并?
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2019-11-04
老師,基金會執(zhí)行的是民間非營利組織會計制度嗎 這個分公募和非公募嗎
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2020-06-01
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費用1 000萬元;財務(wù)費用200萬元;管理費用1 200萬元;另外,企業(yè)當年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機關(guān)罰款20萬元; (5)全年計入成本費用并實際支付工資800萬元,發(fā)生的工會經(jīng)費17.5萬元,職工福利費90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼),職工教育經(jīng)費45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計算當年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
老師:你好, 例如我個人獨資公司每年頭4個月,做工程每月進帳約20萬,共80萬在公帳內(nèi),第5個月起陸續(xù)拿出約65萬元轉(zhuǎn)法人私帳再給其他人了,這65萬相應(yīng)的票才能拿到30萬,那么沒票的35萬需要交什么稅嗎?哪些可以提前當企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎?
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2020-04-10
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中,正確的是( )。 A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-23
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報申報表中將管理費用進行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
你好!請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)(回收舊礦泉水瓶等),現(xiàn)在采購原料比較單一,又是廢舊物資。成本不知如何做賬?
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2019-07-30
在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
一般納稅人17%,不管什么只要取得進項專票都可以抵嗎,抵后如符合企業(yè)所得稅前扣除的是不是都可以稅前扣除
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2017-01-16
現(xiàn)行的資源稅和財產(chǎn)行為稅有哪些?
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2017-05-18
你好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)分公司,是獨立核算的,增值稅訶企業(yè)所得稅都自己交,賬務(wù)處理怎么處理? 和集團公司分公司非獨立核算有什么區(qū)別?
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2019-06-15
老師好民政給養(yǎng)老院85萬用作護理院里老人衣食住行的人工費和運營經(jīng)費,那護理員和保安的服裝怎么記做分錄,用的是民非會計科目
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2019-08-12
老師好民政給養(yǎng)老院85萬用作護理院里老人衣食住行的人工費和運營經(jīng)費,那護理員和保安的服裝怎么記做分錄,用的是民非會計科目
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2019-08-12
小規(guī)模高新企業(yè),向個人(非農(nóng)民)采購洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料,應(yīng)如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
收到專項資金時: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款——專項資金(負債類科目) 你這個是企業(yè)的科目是么?民辦非企業(yè)的科目入到哪個科目? 專項應(yīng)付款是專項基金里的一種嗎
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2020-03-23
老師好,居民企業(yè)實際繳納企業(yè)所得稅=境內(nèi)外應(yīng)納稅所得額×稅率-境外實際抵免稅額=(申報利潤總額+不能彌補的境外分支機構(gòu)虧損+境外所得可抵免稅額)×稅率-境外已納稅款 為什么要加上不能彌補的境外分支機構(gòu)虧損呢?申報利潤總額中已經(jīng)包含了境外分支機構(gòu)虧損,在另外加上不是等于沒有扣除境外分支機構(gòu)虧損嗎?
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2023-09-27
軟件的會員費計入了管理費用,在計算企業(yè)所得稅時要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當時談好是一共12個點的掛靠費,其中6個點是管理費,6個點是稅費?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點的掛靠費以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當初的規(guī)定? 2.我們給他提供進項票是合理的么?
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2022-01-25