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經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)本季度開了50萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅為什么是按一個(gè)點(diǎn)征收?
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)如果1季度收入超了45萬(wàn),那第二季度還能享受季度不超45免征增值稅嗎?
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2022-03-03
老師,小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人)附件稅減半征收 是什么時(shí)候開始的,到什么時(shí)候結(jié)束
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2022-05-16
我們公司是保安公司,為其他企業(yè)街道提供保安服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我們可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惒铑~征收嗎?
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2020-02-20
軟件企業(yè),但開票的收入是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣的項(xiàng)目增值稅稅負(fù)超過(guò)3%,可以申請(qǐng)即征即退嗎?
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2018-12-27
您好,老師。請(qǐng)問(wèn),收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收款人,復(fù)核,開票人,三項(xiàng)都填了管理員,此發(fā)票可收嗎?
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2020-06-10
小規(guī)模沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)免征的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
老師,這個(gè)發(fā)票信息查出來(lái),說(shuō)有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷信方已申報(bào)納稅,有沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)
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2021-04-22
小型批發(fā)企業(yè)實(shí)行輔導(dǎo)期管理需多長(zhǎng)時(shí)間?
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2017-06-09
一般納稅人用簡(jiǎn)易辦法征收的,增值稅不能用留抵稅額抵扣,那做個(gè)什么分錄?留抵稅額還能和以前的一樣?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入又有開發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2019-03-28
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,如果超過(guò)9萬(wàn)是不是全額征收?還是按扣除9萬(wàn)以后的部分征收啊?
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2019-01-03
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)核定征收的零售業(yè)都報(bào)什么稅?除了增值稅 附加稅還有別的嗎?
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2021-07-07
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
我是駕校培訓(xùn)行來(lái),剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
老師,如果制造企業(yè)車間和管理部門的水電費(fèi)沒(méi)辦法區(qū)分,怎么分配到制造費(fèi)用和管理費(fèi)用呢?
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2023-10-16