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一般納稅人建筑業(yè),預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳,到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
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2018-06-02
物流企業(yè)月收入20000申報(bào)表上也寫(xiě)兩萬(wàn)了 但是沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候就零申報(bào)了
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2021-07-31
即征即退增值稅如何做賬務(wù)處理,按50%退增值稅又該如何賬務(wù)處理
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2022-02-16
軟件企業(yè)增值稅退稅賬務(wù)處理,就是收到稅局退的增值稅賬務(wù)處理?
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2019-03-05
小規(guī)模納稅人有未開(kāi)發(fā)票收入申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)填到哪里
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2020-01-03
你好,老師在嗎,想問(wèn)一下,報(bào)稅的時(shí)候填增值稅表的時(shí)候,附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備維護(hù)費(fèi)有期初,期末余額為560,其他無(wú)數(shù)據(jù),申報(bào)的時(shí)候顯示附列四表應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)表,之前報(bào)的時(shí)候增值稅減免稅表都是零報(bào),現(xiàn)在是不行了嗎
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2020-02-20
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)票8萬(wàn)元, 已納稅。 稅控機(jī)開(kāi)具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過(guò)不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
老師,生產(chǎn)加工企業(yè),11月開(kāi)具的國(guó)外銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有抵扣稅額沒(méi)有申報(bào)退稅,12月有了留抵進(jìn)項(xiàng),申報(bào)退稅,如果退稅額是1萬(wàn),留抵稅額是9千,剩余1千要繳納附加稅,具體增值稅和附加稅的報(bào)表如何填寫(xiě)
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2021-01-04
老師,公司是一般納稅人,貿(mào)易型企業(yè),純出口,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),《出口退(免)稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》上的退(免)稅計(jì)算方式選項(xiàng)在第2個(gè)的退免稅劃了勾,那么公司是享受退免稅政策是吧?那么我們?cè)诿總€(gè)月國(guó)稅增值稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)附表一時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是填寫(xiě)在第三欄免抵退稅那里,還是第四欄免退稅那里???
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2016-12-13
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)出售舊機(jī)動(dòng)車(chē),沒(méi)開(kāi)票,計(jì)算應(yīng)交增值稅以外,還要算做銷(xiāo)售嗎?也就是申報(bào)表銷(xiāo)售欄內(nèi)還填數(shù)嗎?
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2022-06-15
老師,小規(guī)模某季代開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)(不含稅),增值稅、城建稅已繳,請(qǐng)問(wèn)附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)?
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2019-07-10
我們老師說(shuō)金稅盤(pán)的280填附表四和增值稅減免申報(bào)表,我怎么沒(méi)看到減免申報(bào)表,是填了附表四才有的嗎?
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2019-12-16
老師,小規(guī)模企業(yè)季度沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),那增值稅減免申報(bào)表需要填不。如果填。減免的稅額填在哪
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2019-07-07
我這個(gè)月申報(bào)增值稅,已經(jīng)按步驟填完表,但是在點(diǎn)全申報(bào)以后提示要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,但是上個(gè)月就沒(méi)有申報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)成功了呀,這是什么原
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2019-03-12
民營(yíng)醫(yī)院,免增值稅,主營(yíng)收入這塊是以?xún)r(jià)稅合計(jì)來(lái)出賬,填 報(bào)增值 稅申報(bào)表的時(shí)候,也是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)來(lái)填 嗎?
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2017-01-12
我企業(yè)2月份申報(bào)期時(shí)申請(qǐng)了延期申報(bào)期,那個(gè)月增值稅1.5萬(wàn)左右,3月份申報(bào)截止到明天了,我想問(wèn)下我可以1-2月的賬做一起,但是1月份申報(bào)表怎么補(bǔ)報(bào)填寫(xiě)。
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2020-03-22
老師我是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè) 一般納稅人,適用稅率是16%,可是我于11月開(kāi)出一張6%的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)11月增值稅申報(bào)表卻報(bào)不出去,請(qǐng)問(wèn)老師,該怎樣解決這個(gè)問(wèn)題,能把11月份的納稅申報(bào)表報(bào)出去,謝謝老師
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2018-12-02
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)營(yíng)改增后增值稅申報(bào)中,關(guān)于稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)在申報(bào)表里怎么填寫(xiě)?
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2016-07-14
火車(chē)票進(jìn)項(xiàng)在7月增值稅申報(bào)抵扣了,在8月發(fā)現(xiàn)火車(chē)不能用,費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)作廢,在8月申報(bào)表已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,這樣7月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?需要去更正申報(bào)表嗎?
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2019-08-26
老師好,金稅盤(pán)減免在增值稅減免申報(bào)表中填在減稅性質(zhì)還是免稅性質(zhì)?
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2020-01-02