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老師這匯算清繳的問題怎么講? 19年有一筆預提房租35萬是錯誤了沒有發(fā)票,我在跨期扣除項目那里調增了這樣可以嗎 18年全年-19年1-11月都是籌建期沒有發(fā)生業(yè)務,12月有業(yè)務收入了
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2020-05-15
老師,蔬菜配送公司,先做了庫存商品在銷售出去,2018年12月開具普票及專票給購買方,然后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是錯誤的,但是當時沒有當月作廢,接著次月又開具了正確的發(fā)票并根據(jù)清單一并做了入庫出庫,在2019年4月才開具了紅字發(fā)票沖銷之前錯誤的發(fā)票,1、開具紅票入庫出庫這塊賬務該怎樣處理?平時的賬上是沒有庫存的,是根據(jù)開具發(fā)票的數(shù)量來入庫后在出庫的。2、跨年的開了紅票具體的分錄?3、跨月的開了紅票具體的分錄?
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2019-06-18
跨年了,11月份開給對方的租車發(fā)票,錢也給打完了,這個月把錢退回去了,發(fā)票我得開蘭字,想知道,他手里11月份的發(fā)票我要回來么,然后開的蘭字給他一聯(lián)么
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2019-01-17
我們這有幾張供貨商的進項稅票開錯了,他們那邊沒有票了沒法重開,馬上就要跨年了,最后半天工作日能找辦法把這個問題解決嗎?我看有紅字票還有說退稅的
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2018-12-29
老師,當月我自己開出的普票和專票,都必須在當月入賬不能跨月。收到的普票可以在360天或者當年入賬,收到的專票如果抵扣了,就必須在抵扣的當月入賬,這么理解對嗎?
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2019-05-08
我們公司17年12月份購買了一臺空調,因為當時對方不給開發(fā)票,我把這筆支出記到管理費用里了,但現(xiàn)在對方又給我們開了發(fā)票,這筆賬要怎么調整過來呢跨年了,怎么處理
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2018-02-01
老師,我想請問下,就是2019年8月份開的一張發(fā)票,我不記得在系統(tǒng)上作廢了,然后做賬那這張發(fā)票也沒做進去,我以為作廢了?,F(xiàn)在查數(shù),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票沒作廢,然后賬上也沒有這數(shù)。我要怎么做呢,現(xiàn)在是2020年了,跨年了
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2020-01-02
老師,請問19年開票系統(tǒng)服務費,如果在11月份已經支付并做了稅務申報,但是要到2020年以后才可能會抵扣,那么19年11月份的這筆分錄如何處理,考慮跨年之后再做沖減管理費用是否合理?
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2019-12-09
我們是銷售方,給對方(購買方)已開具發(fā)票,在開票系統(tǒng)上查到對方(購買方)已申請紅字發(fā)票,(購買方)未和我們說,這個我們要及時處理嗎?把紅字發(fā)票開出來,還是跨年也可以?
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2023-12-21
稅務局開負數(shù)票申請需要什么東西嗎?跨年開票,就是票過期了在本月必須在下個月開負數(shù),有時間限制嗎?負數(shù)發(fā)票必須是稅務局才能開嗎,單位銷售當和購買方不能開嗎
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2017-06-13
有個問題需要請教一下。一個性收取跨年度的房屋租賃收入,如何進行賬務處理?
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2019-02-28
資產負債表里應交稅費里面有留抵,但是我不想跨年,想把這個數(shù)清掉,要怎么弄?
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2017-12-28
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
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2019-09-02
跨年度 計提附加稅多計提了怎么辦 是做借應交稅費 貸利潤分配 未分配利潤嗎
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2019-02-13
老師,匯算清繳的時候發(fā)生跨年度的費用調減或者調增,是否財務報表也應調整?
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2021-05-09
老師,一筆業(yè)務,已經收到貨款,但分次跨年未確認收入,是否存在風險,該如何調整
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2021-12-27
老板之前私人借款,公賬還款。加上跨年,怎么做調整分錄,導致資產負債表有差額。
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2019-01-25
交稅時沒有計提,直接應交稅費 貸銀行 應交稅費出現(xiàn)負數(shù) 現(xiàn)在跨年了,怎么處理
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2017-03-23
老師,你好。2021年多攤銷長期待攤費用,形成負數(shù),由于是跨件度,請問怎么樣調賬呢?
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2022-02-21
老師,跨年的應交稅費--應交個人所得稅貸方有一個0.02的余額,這個怎么調一下???
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2016-04-07