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提示 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)大于等于第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”加第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”之和,該怎么填
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2021-10-02
8月31日應(yīng)納增值稅8524,增城稅596.85,教育費(fèi)附加255.79,地方教育費(fèi)附加170.53,總應(yīng)交稅金9549.41怎么做計(jì)提分錄
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2019-09-05
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。分錄怎么寫
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2020-05-18
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬元,已提折舊40萬元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬元,增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。求會(huì)計(jì)分錄
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2023-06-21
甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù): ? (1)2022年3月10,購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為350 000元,增值稅45 500元。甲公司委托長(zhǎng)江公司將設(shè)備運(yùn)至公司所在地,運(yùn)費(fèi)為4 600元,增值稅為414元。以上款項(xiàng)已經(jīng)使用銀行存款付清。 ? (2)2022年3月15日,收到設(shè)備后,甲公司組織技術(shù)人員展開安裝活動(dòng)。期間,支付安裝費(fèi)用39 000元,安裝工人薪酬14 000元,領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)中的原材料3 800元。2022年3月28日,安裝活動(dòng)結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測(cè)算,該設(shè)備的凈殘值為10 000元,預(yù)計(jì)使用5年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (5)計(jì)算2023年該設(shè)備的折舊金額。
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2023-12-27
老師求詳細(xì)講解一下這道題 存貨計(jì)提減值看不懂
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2019-03-29
#提問#為什么先進(jìn)先出法會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
綜股減值怎么計(jì)提?跟綜債是一樣的嗎?
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2020-03-27
#提問#先進(jìn)先出法為什么會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
如果存貨減值有多個(gè)因素,那是否要分別計(jì)提?轉(zhuǎn)回時(shí)的限額是否為具體某一因素計(jì)提減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回?
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2021-09-08
某企業(yè)月初計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元,本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元,本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元,月折舊率為1%。該企業(yè)本月計(jì)提的折舊額為多少?
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2015-04-03
計(jì)提減值的時(shí)候不是按最高的算,為什么做題是又按最低的算了?
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2021-10-19
我想問不良品要不要每月計(jì)提減值?
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2019-09-02
2.某公司出售專用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬元,增值稅4.8萬元, 發(fā)生清理費(fèi)用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原價(jià)60萬元,已 使用2年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限10年,已 計(jì)提減值準(zhǔn)備4萬元。
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2021-04-25
甲公司系增值稅一般納稅人。2×19年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為100萬元。不考慮其他因素,假設(shè)甲公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,則甲公司2×21年度應(yīng)計(jì)提的折舊額為(  )萬元。 A.320 B.400 C.304 D.200 請(qǐng)問這題計(jì)提折舊為什么只根據(jù)價(jià)款折舊,不加上增值稅稅額一起構(gòu)成固定資產(chǎn)成本呢
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2022-10-07
老師,我再金蝶計(jì)提7-9月增值稅金額是6047.09,但是繳費(fèi)扣款的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)了一位,扣了6047.10元,我做繳納增值稅的分錄時(shí),計(jì)提和繳納的費(fèi)用,就相差了0.01,這么怎么處理呢
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2018-11-08
提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示當(dāng)前申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0元必須大于等于當(dāng)前開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)814837元,這是報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
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2018-01-08
7月份飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)安票面金額提取的,多提取52元進(jìn)項(xiàng),增值稅一直是留抵100多萬不用交稅的,這種情況下,多抵扣的52元可以在這個(gè)月報(bào)增值稅附表二的時(shí)候,給沖減回來嗎
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2019-09-20
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),本月未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,,月末將增值稅進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入,相伴隨的城建教育附加地方教育,這些稅還用計(jì)提嗎?如果計(jì)提是不也進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2022-01-06
老師,增值稅需要計(jì)提嗎?本月應(yīng)交稅費(fèi)期末余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),因?yàn)槔U納了上月的增值稅金額比較大,計(jì)提本月的稅費(fèi)金額比較小,這樣出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?余額為負(fù)數(shù)是多繳納了稅款,
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2019-05-17