老師,增值稅需要計提嗎?本月應(yīng)交稅費(fèi)期末余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),因?yàn)槔U納了上月的增值稅金額比較大,計提本月的稅費(fèi)金額比較小,這樣出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?余額為負(fù)數(shù)是多繳納了稅款,
玲琳
于2019-05-17 08:54 發(fā)布 ??1959次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-05-17 08:55
不需要計提,你咋會出現(xiàn)負(fù)數(shù),你沒有確認(rèn)收入么,你確認(rèn)收入這個就在貸方,你需要交稅就轉(zhuǎn)借方去這個就平了啊
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計提增值稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計提增值稅會計分錄是指企業(yè)可以按照當(dāng)期實(shí)際銷售金額根據(jù)稅率計提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
次月交稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計分錄也就是實(shí)際發(fā)生的已交稅費(fèi)原始憑證,它作為企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)之間真實(shí)發(fā)生的稅費(fèi)付款行為證明,是企業(yè)進(jìn)行納稅申報時,證明支付稅費(fèi)的必要憑證和證據(jù)。
2023-03-02 13:16:26

小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26

你好,這個可以的,只要最后總數(shù)一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的話其實(shí)沒必要,雖然理論上要,但是處理麻煩,非上市公司可以不做)。計提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2020-06-21 10:51:05

你好!
對的。
2018-09-18 12:11:57

1、每月將當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、交稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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玲琳 追問
2019-05-17 08:57
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