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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-17 08:55

不需要計提,你咋會出現(xiàn)負(fù)數(shù),你沒有確認(rèn)收入么,你確認(rèn)收入這個就在貸方,你需要交稅就轉(zhuǎn)借方去這個就平了啊

玲琳 追問

2019-05-17 08:57

確認(rèn)收入?老師我不太明白

maize老師 解答

2019-05-17 08:58

你確認(rèn)收入不是做借借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅么,你們是小規(guī)模還是一般納稅人

玲琳 追問

2019-05-17 09:11

玲琳 追問

2019-05-17 09:11

老師,我們是一般納稅人,

maize老師 解答

2019-05-17 09:13

你確認(rèn)收入做的是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,采購做的是借原材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)做的是借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸進(jìn)項稅額 ,借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項大于進(jìn)項 那這個就做 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,需要增值稅就做借未交增值稅 貸銀行

玲琳 追問

2019-05-17 09:18

我這樣的情況估計是月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-05-17 09:18

你自己去對著看下那個分錄沒有做,你去看下

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計提增值稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計提增值稅會計分錄是指企業(yè)可以按照當(dāng)期實(shí)際銷售金額根據(jù)稅率計提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。 次月交稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計分錄也就是實(shí)際發(fā)生的已交稅費(fèi)原始憑證,它作為企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)之間真實(shí)發(fā)生的稅費(fèi)付款行為證明,是企業(yè)進(jìn)行納稅申報時,證明支付稅費(fèi)的必要憑證和證據(jù)。
2023-03-02 13:16:26
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
你好,這個可以的,只要最后總數(shù)一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的話其實(shí)沒必要,雖然理論上要,但是處理麻煩,非上市公司可以不做)。計提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2020-06-21 10:51:05
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
1、每月將當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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