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借:銀行存款 帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實(shí)際繳稅的時(shí)候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的?涉及到什么稅?
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2017-08-24
小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
個(gè)體核定10萬(wàn)元免稅,如果超過(guò)10萬(wàn)元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來(lái)
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2019-05-28
老師問(wèn)下如果本月不用交增值稅,還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來(lái)嗎? 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來(lái)嗎
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2018-01-12
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-11
銷售活動(dòng)房是交增值稅還是交營(yíng)業(yè)稅?
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2017-06-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,記哪方
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2020-04-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
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2018-02-06
開(kāi)專票除了交增值稅還需要交什么稅
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2023-12-29
我交增值稅多交一分,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
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2016-11-15
老師,交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎?
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2023-03-16
借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-16
請(qǐng)教一下,老師,如果銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 還需要做借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡(jiǎn)單寫的)
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2017-10-16
老師,購(gòu)買煙酒收到一張專票,1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :庫(kù)存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣兩筆分錄對(duì)嗎?
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2021-04-07