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對(duì)外貿(mào)易都是用形式發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票只是我國(guó)通用發(fā)票,在國(guó)際上不通用啊
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2023-11-24
老師好,扣回已發(fā)放的職工通訊補(bǔ)貼,我紅沖了管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬后,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬后,發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,結(jié)果顯示,應(yīng)付職工薪酬并沒有減少,是什么原因?
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2019-01-10
老師,我們公司用銀行存款付了一筆款項(xiàng),用應(yīng)收怎么做分錄?
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2019-05-30
老師,公司人員報(bào)銷費(fèi)用,用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款科目
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2020-11-08
收到一張電子增值稅普通發(fā)票,第二天又收到了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,那之前那張還能用來報(bào)賬嗎
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2019-04-25
印制宣傳頁錢已付,發(fā)票未到,付款時(shí):其他應(yīng)收款貸記銀行存款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)期費(fèi)用必須進(jìn)當(dāng)期,就要做:借:銷售費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi)貸:其他應(yīng)收款——暫估其他應(yīng)收款這一步暫估時(shí),原始憑證附什么?收到發(fā)票借:其他應(yīng)收款——暫估其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)收款
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2019-04-04
亨達(dá)公司2019年12月發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、10日,向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單位售價(jià)400元,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24 000元,增值稅稅額為3 120元,產(chǎn)品已發(fā)出,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。 2、15日,向北方公司銷售A產(chǎn)品80件,單位售價(jià)400元,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32 000元,增值稅稅額為4 160元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。 3、16日,向東方公司銷售B產(chǎn)品100件,單位售價(jià)200元,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20 000元,增值稅稅額為2 600元,產(chǎn)品已發(fā)出,全部款項(xiàng)通過銀行收回。 4、18日,向興達(dá)公司銷售閑置材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10 000元,增值稅額1 300元,材料已經(jīng)發(fā)出,全部款項(xiàng)通過銀行收回。 5、25日,以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi),收到增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 500元,增值稅稅額為510元。
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2022-11-21
租戶違約用押金抵租金可以用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對(duì)沖麼
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2020-06-16
9月20日,湘南公司從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)憑證上注明支付貨款20萬元,已用銀行存款支付貨款。月底將該農(nóng)產(chǎn)品的50%通過民政部門捐贈(zèng)給本省受災(zāi)企業(yè)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不太清楚
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2019-10-06
員工用跟公司借的款購(gòu)買的辦公用品,發(fā)票名稱里是員工的名字,可以拿來報(bào)銷費(fèi)用,沖其他應(yīng)收款嗎
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2020-07-08
出貨運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)是記入銷售費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是按你的方法先記入其他應(yīng)收款,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,哪種是最合理的?
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2021-02-19
籌建期間,費(fèi)用全是老板個(gè)人出的,然后辦理一些業(yè)務(wù)采購(gòu)的,沒有發(fā)票,對(duì)外沒有發(fā)票不是不能入賬嗎?那我是否只需要將有發(fā)票的金額統(tǒng)計(jì)后計(jì)入:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款-老板。然后采購(gòu)報(bào)銷的,有發(fā)票的,計(jì)入借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
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2021-11-15
老師,比如2019年產(chǎn)生了一項(xiàng)費(fèi)用,款已經(jīng)付了,發(fā)票在2020年開,當(dāng)時(shí)支付時(shí)借其他應(yīng)收款,貸銀行,我收到發(fā)票時(shí)做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收,這樣做對(duì)嗎,這是屬于是跨期費(fèi)用嗎,如果是跨期費(fèi)用我匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?
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2020-02-02
某企業(yè)采用計(jì)劃成本法,3月2日,購(gòu)入工具一批,采購(gòu)價(jià)款6000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付,增值稅率為17%,工具驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為5800元,3月6日,車間一般耗費(fèi)領(lǐng)用這批工具3000元,材料成本差異率為2%,3個(gè)月后,報(bào)廢該批工具,收回殘料500元,已入庫(kù)。請(qǐng)分別采用一次攤銷法、五五攤銷法進(jìn)行低值易耗品領(lǐng)用、報(bào)廢和殘料收回的賬務(wù)處理。
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2024-03-13
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對(duì)附屬單位撥付補(bǔ)助款30000元,以進(jìn)一步提升該附屬單位的工作水平。款項(xiàng)通過銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對(duì)于取得的事業(yè)收入,按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和比例上繳上級(jí)單位,經(jīng)計(jì)算,上繳金額為50000元。(3)該單位存在企業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納所得稅40000元,通過銀行存款支付。
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2023-03-04
我公司啟用銀聯(lián)POS機(jī)收款的會(huì)計(jì)處理方法 現(xiàn)在我公司啟用了銀聯(lián)的POS機(jī)收款,不是以前只收現(xiàn)金存銀行的做法了?,F(xiàn)在我打出銀聯(lián)小票借:應(yīng)收賬款995 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:預(yù)收賬款1000 銀聯(lián)將款向劃到我方銀行時(shí) 借:銀行存款1000 貸:應(yīng)收賬款 995 我公司確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候 借:預(yù)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 請(qǐng)問我這樣的做法對(duì)嗎?請(qǐng)老師指教?。?!
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2014-09-09
請(qǐng)問一次性付建造師一年的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是不是先掛其他應(yīng)收款還是預(yù)付款
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2018-03-28
老師好,我在第一季度時(shí)做錯(cuò)了一個(gè)分錄,把提取備用金做成了,“其他應(yīng)收款”(我做的是手工賬,已提交報(bào)表申報(bào)稅了,還可以改正嗎?怎么改?)
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2023-06-19
長(zhǎng)期以來公司未做計(jì)提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理?
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2018-11-20
人員離職導(dǎo)致之前掛賬的其他應(yīng)收款一直掛著,沒有發(fā)票,錢是還不回了公司了,請(qǐng)問這個(gè)可以走管理費(fèi)用,在稅前扣除嗎?符合稅法要求嗎
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2021-02-26