
老師,比如2019年產(chǎn)生了一項(xiàng)費(fèi)用,款已經(jīng)付了,發(fā)票在2020年開,當(dāng)時支付時借其他應(yīng)收款,貸銀行,我收到發(fā)票時做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收,這樣做對嗎,這是屬于是跨期費(fèi)用嗎,如果是跨期費(fèi)用我匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎?
答: 借,以前年度損益調(diào)整 貸,其他應(yīng)付款 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
我們的其他應(yīng)收款拿不回票也沒有錢還,我可以做無票費(fèi)用,到時候匯算清繳在調(diào)出來嗎
答: 可以的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1,集團(tuán)公司和全職子公司怎樣匯算清繳2,有5家公司同一批人管理,所有人全部在一家公司發(fā)工資扣稅繳社保,2020年底辦公室出了文件把部分員工工資分配到其他公司平衡利潤(掛了一筆其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款),實(shí)際稅費(fèi)社保等均在其中一家,這種情況2020匯算清繳工資怎么填
答: 同學(xué)你好 1.匯總申報(bào)就行了做合并報(bào)表然后匯總申報(bào) 2.按照申報(bào)個稅的工資填寫









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



無奈的魚 追問
2020-02-02 16:31
無奈的魚 追問
2020-02-02 16:32
無奈的魚 追問
2020-02-02 16:37
陳詩晗老師 解答
2020-02-02 17:03
無奈的魚 追問
2020-02-02 17:05
陳詩晗老師 解答
2020-02-02 17:35