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,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
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2022-04-18
老師增值稅專(zhuān)用發(fā)票增量時(shí)是點(diǎn)擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改?
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2019-11-18
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶(hù)也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買(mǎi)發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額”?
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2016-11-23
情況是我公司購(gòu)買(mǎi)的東西8月開(kāi)票對(duì)銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)了,我方未認(rèn)證,9月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報(bào)稅款申報(bào)的時(shí)候紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒(méi)認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
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2024-10-14
公司3月開(kāi)出150萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容“設(shè)計(jì)費(fèi)”,建筑方面的設(shè)計(jì),然后暫估了130萬(wàn)的成本,4月要收回開(kāi)紅字發(fā)票。但是不再重新開(kāi)出這150萬(wàn)的發(fā)票(用另外一間公司開(kāi))。那已經(jīng)交了的增值稅,和暫估了的成本,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?還有已經(jīng)交了的附加稅,又怎么處理
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2022-04-28
客戶(hù)不要貨,增值稅普通發(fā)票退回,我開(kāi)紅字發(fā)票可以直接開(kāi)嗎?要不要情況說(shuō)明的給稅務(wù)局
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2017-05-31
例:3月份申報(bào)納稅,是根據(jù)2月份的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票來(lái)交的增值稅對(duì)吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報(bào)繳納的增值稅,本月計(jì)提的增值稅是3月份申報(bào)繳納的?對(duì)嗎?
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2018-03-24
老師你好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不用點(diǎn)扣款,申報(bào)好會(huì)自動(dòng)扣款嗎
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2020-06-15
老師 增值稅一表申報(bào)適用什么企業(yè)?一表申報(bào)主要改變什么?
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2020-07-06
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,(不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營(yíng)業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒(méi)有收到多余的金額,怎么會(huì)記入營(yíng)業(yè)外收入?如采購(gòu)實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個(gè)20元是無(wú)虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元,如把16.6記入營(yíng)業(yè)外收入,這16.6并沒(méi)有實(shí)際的收入,記入營(yíng)業(yè)外收入,帳面資金流也不會(huì)平,也無(wú)形的增加了所得稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15
用于集體福利視同銷(xiāo)售不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可是是視同銷(xiāo)售,又不能開(kāi)發(fā)票,怎么入賬?
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2017-02-17
是否可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果可以,稅率是多少
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2017-06-12
老師好,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要注意哪些問(wèn)題,對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方提供的信息,重點(diǎn)注意哪幾點(diǎn)?
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2019-08-17
哪些情形下,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-11-20
丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單怎么辦理
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2015-11-24
公司代加工產(chǎn)品一批,現(xiàn)將代加工產(chǎn)品開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)出去了。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,是不是不合理呢[Face:1],我應(yīng)該怎么做呢
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2018-10-16
老師 一般納銳人 已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 全部款項(xiàng)未收到為什么入賬金額里面包含增值稅
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師,材料量大,單據(jù)多,以月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)時(shí),如何調(diào)整材料單價(jià)?
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2019-08-28
請(qǐng)教下增值稅專(zhuān)用發(fā)票章可以蓋在中間空白處嗎?因右下角蓋章會(huì)遮住備注內(nèi)容
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2018-10-29
銀行的貸款利息可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2019-04-01