国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
9/1614
2022-04-18
1紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票抄過稅后,開錯了,是不是只能開負(fù)數(shù)發(fā)票? 2增值稅電子普通發(fā)票是不是不管是否已抄稅,開錯了。只能開紅字發(fā)票沖紅?
1/412
2022-09-26
老師 增值稅申報的無票收入是什么意思 就是沒開票先申報是嗎
5/366
2021-12-22
增值稅專票申請 在票種核定這里 監(jiān)控是否重復(fù)申請 校驗(yàn)不通過
1/1860
2020-10-20
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元、稅額15.6萬元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。
1/919
2023-04-13
怎么開具紅字發(fā)票申請單
5/648
2017-06-08
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認(rèn)證,9月對方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報稅款申報的時候紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
2/126
2024-10-14
老師,想問下上個季度已交納了增值稅,這個季度開了紅字沖紅發(fā)票,那這個季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
6/1575
2021-07-12
老師好!小規(guī)模申請自開專票,發(fā)票種類選擇:增值稅專用發(fā)票(中文三聯(lián)無金額限制版)是嗎?
2/2733
2020-06-10
收到一張增值稅專票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請問如何入賬,(不能重開和開紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒有收到多余的金額,怎么會記入營業(yè)外收入?如采購實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元,如把16.6記入營業(yè)外收入,這16.6并沒有實(shí)際的收入,記入營業(yè)外收入,帳面資金流也不會平,也無形的增加了所得稅,請問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
1/11769
2019-02-15
數(shù)字化智能建設(shè)業(yè)務(wù)的增值稅稅率是多少?門窗安裝的增值稅率多少?
1/1971
2018-08-31
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整? 在增值稅納稅申報表上怎么修改?
1/4538
2019-03-08
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
2/11862
2021-07-03
網(wǎng)上申報的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個交稅
1/890
2019-01-04
購買方開具紅字申請單 銷售方開具紅字發(fā)票有期限嗎
1/1369
2015-12-18
老師增值稅專用發(fā)票增量時是點(diǎn)擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改?
1/770
2019-11-18
請教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報,一季度開票11.5萬,按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬,為什么我的申報表還是不交增值稅呢?
1/684
2019-07-02
老師,請問生活性服務(wù)業(yè)加計抵減15%進(jìn)項(xiàng)稅,是在10月申報9月增值稅的時候就可以用嗎?還是11月申報10月增值稅才能用?
1/417
2019-10-17
老師好,我想咨詢下對方開具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
2/838
2016-01-11
有一張增值稅專用發(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
1/493
2017-08-14