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1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30%已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30%填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已銷(xiāo)售10件,B公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票是否要交增值稅
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2018-05-30
9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專(zhuān)票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
小規(guī)模代開(kāi) 的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 和專(zhuān)用票交的 增值稅 分別怎么做賬呀
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2019-04-17
不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的事項(xiàng)-不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的事項(xiàng)(3)
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2020-10-16
客戶(hù)遺失增值稅專(zhuān)用發(fā)票,公司可以用記賬聯(lián)復(fù)印蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章給對(duì)方做帳和申請(qǐng)抵扣嗎
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2017-03-14
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
本月應(yīng)開(kāi)未開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開(kāi)票收入,以后再開(kāi)原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票代開(kāi),在稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅收入200萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶(hù)B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷(xiāo)售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓?zhuān)验_(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷(xiāo)售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
6月開(kāi)的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報(bào)表上填的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額填的是紅沖后新開(kāi)的金額吧?
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2018-07-11
有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,但客戶(hù)講發(fā)票作廢了,我在做增值稅申報(bào)時(shí),做進(jìn)行項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個(gè)欄位?
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2017-06-22
老師我們是監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人,季報(bào)可自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)季初自開(kāi)的增值稅專(zhuān)票稅額是在季度申報(bào)時(shí)才完稅嗎
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2019-05-28
老師您好,收到發(fā)票是深圳電子普通發(fā)票,沒(méi)有增長(zhǎng)值稅 這幾個(gè)字,這發(fā)票是有效的嗎 ?
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2019-05-27