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:老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理,但是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整-納稅條件,利潤(rùn)總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅,我不用做調(diào)增處理了吧?
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2019-04-24
5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。
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2017-04-24
老師,我利潤(rùn)率控制在2%了,凈利潤(rùn)保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
老師,合伙企業(yè)律師事務(wù)所,分所在貴州,總所在北京,繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是分所和總所分別向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納還是全部向北京總所的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納?
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2021-05-17
老師,問(wèn)下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個(gè)季度要交的。比如說(shuō),3月計(jì)提所得稅,887,那么在填寫(xiě)利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅(稅率為25%)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,所得稅按月預(yù)繳,年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
所得稅匯算清繳時(shí),利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報(bào)上沒(méi)有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方?
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2020-04-16
趙某2019年全年工資收入96000,專(zhuān)項(xiàng)扣除9360。全年發(fā)生首套住房貨款利息支出18000。1月份稿酬所得8000,2月份國(guó)債利息收入12000。 綜合所得應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算?
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2020-05-04
每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,結(jié)轉(zhuǎn)損益后是用(本年利潤(rùn)的貸方?以前兩個(gè)季度交的所得稅)*稅率-以前兩個(gè)月交的所得稅=本季度需要繳納的所得稅嗎
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2019-10-09
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元,遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。 A.40 B.45 C.50 D. 60
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2020-07-03
所得稅盈利,如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-05-23
計(jì)算債券利息用扣除企業(yè)所得稅嗎?
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2020-06-10
企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn),所得稅還需要季報(bào)嗎
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2020-03-23
所得稅盈利,如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-05-22
小微企業(yè)年利潤(rùn)120萬(wàn)如何納所得稅
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2020-01-07
企業(yè)應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額嗎?
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2022-03-27
所得稅費(fèi)用,在企業(yè)未分配利潤(rùn)中嗎,
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2019-01-16
如何根據(jù)利潤(rùn)率算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2019-03-21
個(gè)體戶繳納2000所得稅怎么倒推利潤(rùn)
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2020-01-10
這題為什么股利不扣除所得稅費(fèi)用?
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2020-02-15